

我們這個月有紅沖去年免稅發(fā)票,導(dǎo)致不含稅金額和增值稅稅額不一致,然后增值稅申報表里的增值稅稅額是和紅沖免稅發(fā)票后的金額一致,變少了,賬上和開票查詢統(tǒng)計(jì)增值稅一致,請問增值稅申報表怎么更改增值稅稅額 ?
答: 你好,你們單位需要繳納增值稅嗎?
老師,開具不征稅發(fā)票不需要進(jìn)行增值稅納稅申報,那開具免稅普票要進(jìn)行增值稅納稅申報嗎?
答: 你好,是的呢,你說的對
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好 一般納稅人三月份開增值稅發(fā)票帶稅率 現(xiàn)在接到文件三月份免增值稅 四月份申報三月份增值稅時候可以申報免稅嘛?
答: 您好!3月是不免稅的啊








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?敏敏 追問
2024-04-15 09:36
郭老師 解答
2024-04-15 09:37
?敏敏 追問
2024-04-15 09:37
郭老師 解答
2024-04-15 09:38