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心靈美的檸檬
于2024-04-15 16:17 發布 ??274次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2024-04-15 16:18
借:應付賬款--暫估負數,貸:應付賬款--**負數公司),再按照發票做賬就可以了。
心靈美的檸檬 追問
2024-04-15 16:23
暫估負數?之前我錄的是應付賬款--暫估在貸方再按照發票入賬,那庫存商品不就重復錄入?
東老師 解答
2024-04-15 16:24
您做負數,再做一筆正數會計分錄,等于是沒有增加的。
2024-04-15 16:44
哦哦,那我這也不影響匯算清繳,不用調增,只是2024年紅沖分錄,重新入賬?
2024-04-15 16:45
對,因為他沒有變化,所以不用納稅調整。
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借:庫存商品—暫估入庫 貸應付賬款 借;庫存商品 貸;應付賬款-暫估, 有區別么
答: 您好。正確的科目處理是第二個。
老師,暫估庫存,借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估,還是貸:應付賬款-暫估(供應商名稱 )
答: 你好,按照您第一種做法就可以的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規模納稅人暫估成本入賬時,借:庫存商品貸:應付賬款—暫估款開回發票怎么入賬
答: 您好。開回發票,借:庫存商品(紅字) 貸:應付賬款—暫估款(紅字) 借:庫存商品(藍字) 貸:應付賬款(藍字)
手工賬,暫估入庫,報表應付賬款金額要加在應付賬款里嗎,庫存商品要加在存貨里嗎?
討論
如果先暫估入庫,借 庫存商品,貸,應付賬款/暫估,貸方應付賬款-暫估,要設明細科目嗎?如果不設,到時候應付賬款怎么知道明細科目
老師好,我公司入庫的商品還沒有結賬,我要做在暫估里可否按不含稅價格入庫,按不含稅入應付賬款,借:庫存商品 100 貸:應付賬款-暫估100等結賬時,我再做:借:應付賬款-暫估100 應交稅-增值稅-進項稅額13 貸:銀行存款 113對嗎?
我三月份暫估入庫5萬,借 庫存商品5萬 貸應付賬款~暫估入庫5萬 7月份支付3萬 借應付賬款3萬 貸銀行存款3萬 8月份收到發票3萬 借庫存商品 應交稅費(進項)貸應付賬款 同時紅字沖銷3月暫估三萬 對不對
2017年暫估的借庫存商品,貸應付賬款——暫估應付賬款,庫存商品已經全部結轉成本了,那現在要把暫估應付賬款沖掉的話對方科目填什么呢
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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心靈美的檸檬 追問
2024-04-15 16:23
東老師 解答
2024-04-15 16:24
心靈美的檸檬 追問
2024-04-15 16:44
東老師 解答
2024-04-15 16:45