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于2024-04-23 10:09 發布 ??649次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2024-04-23 10:10
月末先計算應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄;如果大于0就是以下分錄借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅費-未交增值稅下月交稅分錄借:應交稅費-未交增值稅貸:銀行存款
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一般納稅人開具銷售普票的銷項稅怎么處理?
答: 你好,學員,正常做賬即可得 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅
我公司是一般納稅人,但是有公司要我們開普票,是不是一樣要交13點的銷項稅?
答: 您好,是的普票頁數13%的稅率
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
一般納稅人取得一般納稅人免稅普票,怎么開銷項?
答: 您好,這個你銷售出去的也是免稅的東西不?
老師,請教一個問題。我們是一般納稅人,開票限額是99999元,我們的商品單價是112,總數量是10000,總金額是1120000,請問應該給客戶開多少份銷項票。怎樣計算呢。
討論
一般納稅人進項稅,銷項稅結轉
一般納稅人開具的普票是否要交銷項稅
一般納稅人,銷售棉紗的,這個月銷項稅23008.85元,那進項要開多少進來,才能把銷項稅都抵掉?
老師您好,一般納稅人,如果當月收入有紅沖是負數后,銷項稅是負數,會計分錄怎么處理啊
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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