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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-04-24 14:45

老師給講具體些吧?分給對方100萬,扣3萬管理費,對方開票97萬匯給對方,也怎么做賬。

追問

2024-04-24 15:25

那這我們開票給建設方稅費遠遠比這管理費高呀,這樣處理我們稅費怎么處理?

追問

2024-04-24 16:06

老師我們開票100萬給建設方產生的稅款要繳納的那部分,怎么處理?

郭老師 解答

2024-04-24 11:04

可以的,做工程施工分包款里面確認收入之后,結轉到主營業務成本。

郭老師 解答

2024-04-24 14:46

借銀行存款,貸主營業務收入,應交稅費,借工程施工,貸銀行存款,借主營業務成本,貸工程施工。

郭老師 解答

2024-04-24 15:26

差額放到營業外收支就可以。

郭老師 解答

2024-04-24 16:08

你好是對方要承擔嗎?

郭老師 解答

2024-04-24 16:08

實際你們有沒有銷售給他?

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相關問題討論
你好,為什么實際支付的金額,不是發票的金額呢? 最好是做到金額一致的
2024-04-09 11:13:11
您好,對的,這個是沒錯的哈
2023-11-03 11:36:02
你好;? ? 那你就按190來做賬 ; 是定額發票200嘛? ?
2022-11-03 14:06:54
您好,這個是需要調整的
2022-10-17 15:37:30
同學 你好,去年有計提這筆費用對把?
2022-03-02 16:51:28
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