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天天向上
于2024-05-08 12:27 發布 ??476次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-05-08 12:28
你好,是當年的嗎?借管理費用應交稅費,應交增值稅進項貸其他應付款,借預提費用借管理費用負數。
郭老師 解答
2024-05-08 12:29
你這個1萬如果是加稅合計的話,你的管理費用會出現負數。
天天向上 追問
2024-05-08 12:32
老師,如果不是價稅合計呢,計提時是借 管理費用1 貸 預提費用1 后面開票了,沖 借 預提費用 1 進項稅額0.06 貸其他應付款 這樣嗎
2024-05-08 12:34
不對這個其他應付款合計起來是1你這個不對,你的費用多了
2024-05-08 12:36
老師,那請您做一筆完 整的分錄,比如價稅合計費用是1萬元,計提 和來發票要怎么做賬呢
2024-05-08 12:37
借管理費用1-0.06應交稅費,應交增值稅進項1-0.06貸其他應付款,1借預提費用1借管理費用負1
2024-05-08 12:52
老師那如果是不含稅1,然后發票不含稅也是1.怎么做計提和沖賬啊
2024-05-08 12:53
借管理費用1應交稅費,應交增值稅進項貸,其他應付款借預提費用借業管理費用-1。
或者是按照你上面那種方法也可以。
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你好老師,黨建經費本來應該要入其他應付款而入錯管理費用
答: 同學分錄調整就可以了
生物科技公司購買的扳手硅膠u型條可以計入管理費用貸其他應付款法人嗎?貨物運輸費呢
答: 你好;? ?這個買來的用途是什么;這樣好判斷計入成本還是費用去 ;? ? 這個錢是老板墊付的嗎?? ?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你看一下可以借其他應付款貸管理費用嗎,這樣做對不對
答: 您好,是什么樣的業務呢
第一個問題:對方科目指的是什么?比如第一筆收到備用金后,對方科目是其他應付款;第二個問題:對方科目對應的后面數字的記賬方向怎么是相反的?其他應付款增加,是負債類,應該在貸方,再或者管理費用增加,應該記在借方;第三個問題:后面的借或貸只寫借?不是數字的記賬方向
討論
公司支付某協會16年會費,發票未收,如何記賬?借:管理費用還是其他應付款
老師:餐費計入管理費用--福利費還是其他應付款
未付銷售人員的差旅費 T字賬借:管理費用~差旅費貸:其他應付款
老師,內賬,2021年12月預估了比費用,今年1月正確的費用已經出來了,怎么調整??上年預估的費用是,借:管理費用~A部門3300 管理費用~B部門9900 管理費用~C部門9900 管理費用~D部門9900 貸:其他應付款 33000,但是現在A部門是2900.73元,B部門12750.70元,C部門8600.70元,D部門8796.70元
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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郭老師 解答
2024-05-08 12:29
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2024-05-08 12:32
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郭老師 解答
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