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微信用戶
于2024-05-13 09:20 發布 ??436次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2024-05-13 09:21
借:營業外支出-壞賬損失貸:應收賬款
微信用戶 追問
2024-05-13 09:24
老師,請問我公司欠法人錢20000,那我公司有庫存商品10000,我能這個貨抵債給法人,差額做其他應付款嗎?怎么做分錄?
家權老師 解答
2024-05-13 09:29
不能隨意抵賬的,除非是要注銷了
2024-05-13 10:04
老師您好,是這樣,現在要進行股權轉讓,原股東要全部退出,所以應該怎么做?
2024-05-13 10:07
借:實收資本-老股東貸:實收資本-新股東只做這個
2024-05-13 12:06
就是公司欠原股東的錢不用還全部轉入實收資本?
2024-05-13 13:52
老師,股東幫公司在香港還了大陸的貨款,現在變成公司欠股東錢,但現在公司沒錢還,能不能將這錢轉入借其他應付款-老股東,貸實收資本-老股東,然后現在股權轉讓就做借實收資本-老股東,貸實收資本-新股東,那這樣子新股東要交稅嗎?
2024-05-13 14:14
需要原股東寫個說明才行
2024-05-13 14:16
老師您好,能具體一點嗎?不太理解,方便說一下寫個什么說明嗎?還有我分錄應該怎么做?
2024-05-13 14:19
做分錄沒錯,現在需要原來的股東寫個說明,把公司欠款轉為公司的資本金
2024-05-13 14:28
那這樣子股權轉讓新股東要交稅嗎?
2024-05-13 14:33
不需要的呀,都是在轉股的成本里邊
2024-05-13 14:39
好的,謝謝老師,那我庫存商品那要處理嗎?能不能給老股東呀?
2024-05-13 14:42
那個是公司的財產,不能給老股東的
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老師,請問下6月份我有一筆應收款錄入錯誤,導致借方和貸方都選成了應收賬款,現在要怎么做才能把這筆款補錄上?
答: 你好,正確的分錄應該是怎么做?
款已付,票未開的,是入應收賬款還是其它應收款
答: 您好,入應收賬款的呢
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,老師,請問代賬公司做的應收賬款和應付賬款是負數,是什么原因?怎么調帳呢?
答: 你好,應收賬款這個是提前收了人家的錢,沒有確認收入, 這個應付賬款是提前支付給人家的。
應收賬款負數-11295。應付賬款也是–11295。這個要怎么調賬?
討論
老師好,填報表,如果只用到了應收賬款和應付賬款,沒有用另外兩個的話,那重分類,該如何填呢?
應收賬款和應付賬款,在計算預算管理的時候,用加上期初數嗎?為什么我做的題目沒有加期初數呢,只是用本季度的應收應付數呢?
我想問下,就是把舊公司的應付賬款和應收賬款可以轉到新公司嗎,應該怎么做目錄
同一公司,應收賬款借方與應付賬款借方可以合并相加嗎?
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
★ 4.97 解題: 199525 個
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2024-05-13 09:24
家權老師 解答
2024-05-13 09:29
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2024-05-13 10:04
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2024-05-13 10:04
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2024-05-13 10:07
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2024-05-13 13:52
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2024-05-13 14:14
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2024-05-13 14:42