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送心意

冉老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析

2024-05-13 15:32

你好,同學(xué)
可以一次計(jì)入費(fèi)用
借費(fèi)用
貸固定資產(chǎn)

愛(ài)??Sarah 追問(wèn)

2024-05-13 15:40

老師,這個(gè)當(dāng)時(shí)行政借的備用金,這個(gè)我沒(méi)做資產(chǎn)卡片。之前買(mǎi)的服務(wù)器我做了資產(chǎn)卡片也提了折舊。這個(gè)投影儀好像做的是借固定資產(chǎn)-貸其他應(yīng)收-個(gè)人往來(lái)(因?yàn)槭菃T工備用金)借辦公費(fèi)-銀行。因?yàn)榧悠饋?lái)是2998.我這個(gè)投影儀沒(méi)做資產(chǎn)卡片。那影響我今年匯算清繳嗎,還是我要如何處理下啊。不太懂

冉老師 解答

2024-05-13 15:51

直接全部計(jì)提費(fèi)用,匯算清繳體現(xiàn)費(fèi)用中,不用填寫(xiě)固定資產(chǎn)

愛(ài)??Sarah 追問(wèn)

2024-05-13 16:03

可是這個(gè)是2023年的賬務(wù)處理了,我現(xiàn)在也不能動(dòng)之前的報(bào)表了,那我怎么做啊,把這個(gè)借固定資產(chǎn)的,直接改成管理費(fèi)用嗎?借固定資產(chǎn)-貸其他應(yīng)收-個(gè)人往來(lái)(因?yàn)槭菃T工備用金)借辦公費(fèi)-銀行。因?yàn)榧悠饋?lái)是2998.

愛(ài)??Sarah 追問(wèn)

2024-05-13 16:04

做到2024年5月。另外,匯算清繳的時(shí)候,是不是我折舊費(fèi)用又發(fā)生就得填寫(xiě)那個(gè)資產(chǎn)表啊

冉老師 解答

2024-05-13 16:07

可是這個(gè)是2023年的賬務(wù)處理了,我現(xiàn)在也不能動(dòng)之前的報(bào)表了,那我怎么做啊,把這個(gè)借固定資產(chǎn)的,直接改成管理費(fèi)用嗎?借固定資產(chǎn)-貸其他應(yīng)收-個(gè)人往來(lái)(因?yàn)槭菃T工備用金)借辦公費(fèi)-銀行。因?yàn)榧悠饋?lái)是2998.


做一筆調(diào)整的

愛(ài)??Sarah 追問(wèn)

2024-05-13 16:09

在2024年5月做一個(gè)調(diào)整分錄,就借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸固定資產(chǎn),就把之前做固定資產(chǎn)的這個(gè)給沖平了,是這個(gè)意思不老師。但是7-12月的財(cái)報(bào)和科目余額表還是包含著的,我調(diào)整分錄做到24年5月了行嗎

冉老師 解答

2024-05-13 16:14

在2024年5月做一個(gè)調(diào)整分錄,就借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸固定資產(chǎn),就把之前做固定資產(chǎn)的這個(gè)給沖平了,是這個(gè)意思不老師。


是的

冉老師 解答

2024-05-13 16:14

但是7-12月的財(cái)報(bào)和科目余額表還是包含著的,我調(diào)整分錄做到24年5月了行嗎


是的

愛(ài)??Sarah 追問(wèn)

2024-05-13 16:21

做完這個(gè),我這兩天做匯算清繳,不影響嗎,畢竟我用的數(shù)據(jù)都是2023年的,2024年才做的這個(gè)調(diào)整

冉老師 解答

2024-05-13 16:22

不影響的,納稅調(diào)整在23年度,賬務(wù)做賬在24年度

愛(ài)??Sarah 追問(wèn)

2024-05-13 17:59

老師,您說(shuō)的納稅調(diào)整是啥啊,23年的賬我 也不動(dòng)了。調(diào)整分錄的賬務(wù)處理我做在2024年

冉老師 解答

2024-05-13 18:08

匯算清繳105000附表里面納稅調(diào)減這一筆

愛(ài)??Sarah 追問(wèn)

2024-05-13 18:12

就是我調(diào)了2899,我就減少2899就行了,對(duì)吧?

冉老師 解答

2024-05-13 18:19

是的,你說(shuō)的很對(duì)的

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