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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-05-14 18:04

你好!是的,就是這樣了。

心靈美的檸檬 追問

2024-05-14 18:16

我想知道為啥

宋生老師 解答

2024-05-14 18:22

你好!因為是負數,本質上是多付了

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相關問題討論
您好。調整到其他應收款880。
2022-01-17 17:21:51
同學你好,前面1.2.3道題是沒問題的吧,說第四題,分公司開票給總公司,分公司是收入,要收總公司的款,這個呢,掛賬應收賬款,
2022-01-14 20:06:55
不需要,你們負數提交不了么?
2020-01-13 10:58:40
你好 可以的 。 一般是會重分類的。 在資產負債表中其他應收款期末數=其他應收款的借方余額%2B其他應付款的借方余額(有壞賬還得考慮壞賬部分的金額 );其他應付款期末數=其他應收款的貸方余額%2B其他應付款的貸方余額。
2021-02-26 18:09:40
你好!是的,就是這樣了。
2024-05-14 18:04:40
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