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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-05-27 15:46

你好,現在借,以前年度損益調整
貸應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。

我要靠實力 追問

2024-05-27 15:49

老師,我公司是小型微利企業,沒有這個 以前年度損益調整科目 我是不用利潤分配-未分配利潤去代替呢

宋生老師 解答

2024-05-27 15:50

你好,是的,用利潤分配-未分配利潤

我要靠實力 追問

2024-05-27 15:51

老師,您好,我這個賬是不是在本月做 
借:利潤分配-未分配利潤

貸:應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出

宋生老師 解答

2024-05-27 15:53

你好,是的,就是這樣子。

我要靠實力 追問

2024-05-27 15:59

老師,這個是不是不對呀,我當時做了進項稅額,利潤就減少,現在應該是調回去,利潤增加呀,我按上面這樣做是不是利潤反而顯示減少了

宋生老師 解答

2024-05-27 16:00

您好,你當時是做了進項稅,所以管理費用做少了,現在進項轉出管理費用增加。利潤減少

我要靠實力 追問

2024-05-27 16:03

哦哦,懂了額

宋生老師 解答

2024-05-27 16:04

你好,歡迎下次再來探討。

我要靠實力 追問

2024-05-27 16:05

老師,還有個問題:我發現我公司在2023年漏記了一筆主營業務成本和漏記進項稅額,我現在要怎么做分錄呢?這個影響匯算清繳的數據嗎

宋生老師 解答

2024-05-27 16:05

你好,是的,這個會影響匯算的
借以前年度損益調整,應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,應付賬款。

我要靠實力 追問

2024-05-27 16:09

漏記成本當時是走的庫存現金,我現在也是沖庫存現金嗎;是借利潤分配-未分配利潤;貸庫存現金嗎

宋生老師 解答

2024-05-27 16:12

你好,是的,就是這樣了

我要靠實力 追問

2024-05-27 16:13

好的,謝謝老師

宋生老師 解答

2024-05-27 16:14

你好,不用客氣的了。

我要靠實力 追問

2024-05-27 16:15

再問一下老師呢,我這個調整了利潤分配,我在匯算的時候影響哪個數據呢?

宋生老師 解答

2024-05-27 16:18

您好,這個影響會算清繳的成本和所得稅What?

我要靠實力 追問

2024-05-27 16:19

老師,那我是按我調整后的數據去在匯算中硬調成本嗎?

宋生老師 解答

2024-05-27 16:21

你好,是的。確實是這樣,但是有很多地方會讓你去更正。上年四季度的所得稅申報表,
因為你直接調的話,它的所得稅申報表的成本本年合計跟你的匯算清繳對不上。

我要靠實力 追問

2024-05-27 16:29

如果是這樣的話,我可不可以直接在2024年的數據中去調整呢

宋生老師 解答

2024-05-27 16:30

你好,我上面說的意思就是說有的地方不允許,因為它的所得稅申報表的成本本年合計跟你的匯算清繳對不上。
系統有些會有提示。

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相關問題討論
你好,這個是包含福利費的。
2024-05-22 10:05:00
你好,不超過工資薪金總額總額的14%以內的部分可以扣除。
2022-05-25 09:57:15
你按工資的14%抵扣所得稅。
2022-04-19 16:26:25
你好,期間費用里面的第一行工資里面,這里面包含著個稅工資,社保公積金,工會經費,職工教育經費,福利費。
2023-03-13 16:18:50
超過了12萬或者不止一處發工資需要匯算清繳,福利費計入工資的話個稅高
2020-02-13 16:42:37
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