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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2024-05-31 09:59

您好
借:預(yù)付賬款 300*0.9=270
貸:銀行存款 270
請問發(fā)票是收到300萬的嗎

小檸檬 追問

2024-05-31 10:00

發(fā)票還沒收到,后期開票

小檸檬 追問

2024-05-31 10:02

先預(yù)付90%工程款270萬,預(yù)付的發(fā)票也是先開預(yù)付的270萬,先打款后開票。后期支付剩余10%,對方在開發(fā)票

bamboo老師 解答

2024-05-31 10:03

借:長期待攤費(fèi)用
貸:預(yù)付賬款
收到發(fā)票后

小檸檬 追問

2024-05-31 10:04

做完長期待攤費(fèi)用 還得需要按月攤銷費(fèi)用吧 借管理費(fèi)用貸長期待攤費(fèi)用嗎

bamboo老師 解答

2024-05-31 10:23

做完長期待攤費(fèi)用 還得需要按月攤銷費(fèi)用 是的

 借管理費(fèi)用
貸長期待攤費(fèi)用

小檸檬 追問

2024-05-31 10:27

好的謝謝老師

bamboo老師 解答

2024-05-31 10:35

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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相關(guān)問題討論
借:在建 工程 貸:應(yīng)付賬款
2024-06-20 15:37:00
同學(xué) 你好, 會計分錄如下: 1、借:主營業(yè)務(wù)成本-合同成本-某項(xiàng)工程 工程施工-合同毛利-某項(xiàng)工程 貸:主營業(yè)務(wù)收入-某項(xiàng)工程 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2、結(jié)轉(zhuǎn)抵銷作分錄 借:工程結(jié)算-某項(xiàng)工程 貸:工程施工-合同毛利-某項(xiàng)工程 工程施工-合同成本-某項(xiàng)工程 施工企業(yè)如果開出銷售發(fā)票,借:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng),貸銀行存款等.
2023-05-30 10:49:20
你好,可以的,實(shí)際和個人和企業(yè)的業(yè)務(wù)。
2023-04-20 10:55:43
對的,是的,是這么做。
2023-02-27 10:15:27
你好,是的呢。如果是按之前的,計入工程施工-合同成本-分包成本
2022-09-09 15:54:47
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