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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-06-03 09:41

你好,當時這個公管賬戶你做了銀行存款嗎?如果是的話,借銀行存款共管賬戶
貸零余額用款額度

心靈美的檸檬 追問

2024-06-03 09:43

沒有,從財政那兒直接打入共管賬戶里,沒通過我們單位基本戶

心靈美的檸檬 追問

2024-06-03 09:44

借:預付賬款  貸:財政項目撥款收入我是這么做的

心靈美的檸檬 追問

2024-06-03 09:45

預算一體化系統通過我們單位的零余額賬戶上直接打入公管賬戶里了共管賬戶的名稱是施工單位的

郭老師 解答

2024-06-03 09:46

公管賬戶是以你單位的名義還是

郭老師 解答

2024-06-03 09:46

如果這個是以你單位名義開的,你做銀行還款或者其他貨幣資金借方。修改一下。

心靈美的檸檬 追問

2024-06-03 09:49

不是我們的名義,施工單位的名義

郭老師 解答

2024-06-03 09:50

那你就可以做預付賬款的

心靈美的檸檬 追問

2024-06-03 09:51

現在我是施工單位給我們提供發票時我沖減預付款轉在建工程呢,又時候他們沒有發票錢給他們了,沒發票的我不知道怎么記賬

心靈美的檸檬 追問

2024-06-03 09:53

施工費就他們現在提供不了,說是施工弄完給我們發票

郭老師 解答

2024-06-03 09:53

你好做預付賬款里面就可以的。

心靈美的檸檬 追問

2024-06-03 09:55

主要是提供不了發票的不知道記什么

郭老師 解答

2024-06-03 09:56

以后屬于你單位自己使用的自己的固定資產,借在建工程貸預付賬款,完工之后轉固定資產。

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相關問題討論
借:在建 工程 貸:應付賬款
2024-06-20 15:37:00
同學 你好, 會計分錄如下: 1、借:主營業務成本-合同成本-某項工程 工程施工-合同毛利-某項工程 貸:主營業務收入-某項工程 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2、結轉抵銷作分錄 借:工程結算-某項工程 貸:工程施工-合同毛利-某項工程 工程施工-合同成本-某項工程 施工企業如果開出銷售發票,借:主營業務收入,應交稅費-增值稅-銷項,貸銀行存款等.
2023-05-30 10:49:20
你好,可以的,實際和個人和企業的業務。
2023-04-20 10:55:43
對的,是的,是這么做。
2023-02-27 10:15:27
你好,是的呢。如果是按之前的,計入工程施工-合同成本-分包成本
2022-09-09 15:54:47
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