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送心意

廖君老師

職稱注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2024-06-19 21:22

您好,應(yīng)收賬款用過以后,加二級科目,原一級科目的余額就自動轉(zhuǎn)為二級科目了,您查一下一級科目的分錄,是現(xiàn)在轉(zhuǎn)到哪個二級科目了。

?????fanny????? 追問

2024-06-19 21:31

哦。這樣,我查到了,但對應(yīng)的二級科目不是這個公司,那怎樣更改?

廖君老師 解答

2024-06-19 21:33

哦哦,用分錄來調(diào)整成對的公司嘛,把原來分錄紅沖,再做正確公司的分錄就可以啦

?????fanny????? 追問

2024-06-19 21:35

哦。原來這樣,明白了,謝謝!

廖君老師 解答

2024-06-19 21:37

 親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~  
       希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

?????fanny????? 追問

2024-06-19 21:37

請問怎樣做沖紅?是不是做個 借:銀行存款  貸:應(yīng)收賬款-XX公司  負(fù)數(shù)?

廖君老師 解答

2024-06-19 21:39

您好,是的,就是把原來的分錄復(fù)制,金額改負(fù)
再做正確科目的分錄,把 應(yīng)收賬款-AB公司 改為正確的

?????fanny????? 追問

2024-06-19 22:12

沖紅了,我銀行對不上,多了?又怎樣調(diào)?

?????fanny????? 追問

2024-06-19 22:15

是不是我原來的貸方應(yīng)收賬款改為負(fù)數(shù),正確的借方銀行存款改為負(fù)數(shù)?

廖君老師 解答

2024-06-19 22:17

您好,沖紅馬上又做一個正確的分錄,借:銀行  為正,不影響銀行的,這是最簡單的調(diào)整方法,不用計(jì)算,不用考慮什么科目對調(diào)

?????fanny????? 追問

2024-06-19 22:22

我的賬是這樣的,建賬時沒設(shè)二科目,一月做賬就默認(rèn)了B公司,我是直接做正確A公司的分錄,你教我在B公司沖紅,但銀行存款就做了兩個正數(shù),所以就多了,不知怎樣調(diào)

廖君老師 解答

2024-06-19 22:24

您好,不會錯
原來  借:銀行   貸:應(yīng)收-B
現(xiàn)在調(diào)   借:銀行 (負(fù))  貸:應(yīng)收-B(負(fù))
借:銀行   貸:應(yīng)收-A
您看,3個分錄,其實(shí)就只有最后一個分錄是有效的

?????fanny????? 追問

2024-06-19 22:29

哦, 這樣,,我沒有調(diào)   借:銀行 (負(fù))  貸:應(yīng)收-B(負(fù))這樣說借 貸不平行,不給保存,要按哪個鍵?

廖君老師 解答

2024-06-19 22:30

您好,借貸不平,肯定不讓保存的呀

?????fanny????? 追問

2024-06-19 22:33

你為什么借也是負(fù)數(shù)呢。。如果負(fù)數(shù)就不平了。。

廖君老師 解答

2024-06-19 22:34

您好,  借:銀行 (負(fù))  貸:應(yīng)收-B(負(fù))
這個分錄 借貸都是負(fù),平的呀,調(diào)整就是紅沖原分錄呀

?????fanny????? 追問

2024-06-19 22:36

我那個數(shù)是期初數(shù)帳上有的,默認(rèn)了B公司,所以只能調(diào)一下沒掛上這公司的數(shù)才能平?怎樣調(diào)?

?????fanny????? 追問

2024-06-19 22:42

您好,  借:銀行 (負(fù))  貸:應(yīng)收-B(負(fù))
這個分錄 借貸都是負(fù),平的呀,調(diào)整就是紅沖原分錄呀

我按你這樣做平了,但銀行存款明細(xì)賬又少了

廖君老師 解答

2024-06-19 22:42

哦哦,明白了, 借:應(yīng)收-B   貸:應(yīng)收-A

?????fanny????? 追問

2024-06-19 22:47

這次可以了,謝謝哈

廖君老師 解答

2024-06-19 22:48

 親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~   
      希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

?????fanny????? 追問

2024-06-19 22:48

辛苦了。。謝謝!!!!

廖君老師 解答

2024-06-19 22:50

 親愛的朋友, 祝您生活愉快!

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相關(guān)問題討論
你好,正確的分錄應(yīng)該是怎么做?
2022-01-06 16:19:39
您好,入應(yīng)收賬款的呢
2022-03-28 14:42:51
同學(xué)你好,0.04轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出
2020-06-16 14:33:23
你好,應(yīng)收賬款這個是提前收了人家的錢,沒有確認(rèn)收入, 這個應(yīng)付賬款是提前支付給人家的。
2022-07-19 18:56:34
您好,這幾個是可以列出來的
2022-06-07 20:08:34
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