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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2024-06-20 14:01

您好,這個的話,你們就是   借 應付賬款  貸 以前年度損益調整  應交稅費 應交增值稅  進項稅額轉出,這個的

旭日晴空 追問

2024-06-20 14:06

借方:主營業務成本(紅字) 增值稅進項稅(紅字) 貸:應付賬款(紅字)這樣可以嗎

旭日晴空 追問

2024-06-20 14:07

老師,您的回答是按照稅法規定來的嗎?

小鎖老師 解答

2024-06-20 14:08

嗯對,我是按照稅法的,但是你跨年了,最好別用主營業務成本了,可以用以前年度損益調整  代替

旭日晴空 追問

2024-06-20 14:09

好的,那進項稅不用紅字沖,用進項稅額轉出這個科目哈

小鎖老師 解答

2024-06-20 14:10

嗯嗯是的,理解的對

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你好,如果是專票的購買方認證了,購買方開紅字信息表銷售方來開負數發票,如果購買方沒有認證,紅字信息表和負數發票都是銷售方來看。
2020-06-11 18:31:24
您好 請問收到儀器的時候分錄怎么寫的
2024-06-20 13:36:28
您好同學,正常應該選擇藍字發票才能開出來,是不是您選錯發票了
2024-01-26 13:08:59
你好,其中一聯放記賬憑證后面,剩下的跟其他正數專票抵扣聯一起保存
2022-04-02 14:32:04
您好,這個的話,你們就是? ?借 應付賬款? 貸 以前年度損益調整? 應交稅費 應交增值稅? 進項稅額轉出,這個的
2024-06-20 14:01:51
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