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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-07-08 09:36

你好!這個計入營業外收入

追問

2024-07-08 09:47

老師還有一個就是今年匯算后退回來去年的企業所得稅怎么入賬呢

宋生老師 解答

2024-07-08 09:47

你好!
退稅會計分錄
借:應交稅費--應交企業所得稅
貸:以前年度損益調整
同時結轉以前年度損益調整
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配-未分配利潤
實際收到退回的稅款時:
借:銀行存款
貸:應交稅費--應交企業所得稅

追問

2024-07-08 09:59

老師普票不交稅的稅額怎么入賬呢

宋生老師 解答

2024-07-08 10:00

你好!這個是什么業務的發票

追問

2024-07-08 10:08

主營業務的收入

宋生老師 解答

2024-07-08 10:18

你好!這個一樣的。借,應收賬款。貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。
然后再借應交稅費,應交增值稅,貸營業外收入稅收減免。

追問

2024-07-08 10:28

還有一個老師就是企業正月15 政府收的企業舉辦熱鬧的款但是沒給開票這個怎么入賬呢

宋生老師 解答

2024-07-08 10:37

你好,沒明白你意思。舉辦了什么

追問

2024-07-08 10:38

就是政府正月15辦的熱鬧那種

宋生老師 解答

2024-07-08 10:41

你好,你可以計入營業外支出

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相關問題討論
你好,借;銀行存款,貸;應交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結轉分錄的
2019-10-11 11:57:50
同學,你好 一般是貨物到了,發票未到
2022-04-18 10:33:19
這個發票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
你好,請問服務費返點的發票是開給誰?保險公司還是銀行?還是不需要開票?
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調整2024年利潤。 匯算清繳前發放 ? 如果在2025年匯算清繳前實際發放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發放金額小于暫估金額,需要沖減多計提的成本費用。通過“以前年度損益調整”科目來調整2024年的利潤,因為這部分費用的減少應該追溯到2024年。調整分錄為:借:應付職工薪酬,貸:以前年度損益調整;同時借:以前年度損益調整,貸:利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了:實際發放金額大于暫估金額,需要補記成本費用。同樣使用“以前年度損益調整”科目,借:以前年度損益調整,貸:應付職工薪酬;同時借:利潤分配 - 未分配利潤,貸:以前年度損益調整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發放年終獎,且金額與暫估不同: ? 暫估多了:實際發放金額小于暫估金額,在2025年沖減多計提的應付職工薪酬,直接調整2025年當期的成本費用,借:應付職工薪酬,貸:管理費用等科目,影響2025年的利潤。 ? 暫估少了:實際發放金額大于暫估金額,在2025年補記成本費用,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬,也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
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