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送心意

劉艷紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-07-19 14:43

您好,視同銷售 
送的 
借:銷售費(fèi)用 
貸:庫(kù)存商品 
應(yīng)交稅費(fèi)

牙牙牙 追問

2024-07-19 14:48

庫(kù)存商品的金額,按成本計(jì)入嗎?

劉艷紅老師 解答

2024-07-19 14:49

是的, 這個(gè)按成本計(jì)入

牙牙牙 追問

2024-07-19 14:50

老師,這個(gè)是做賬,那開專票時(shí),怎么開呢

牙牙牙 追問

2024-07-19 14:52

報(bào)增值稅時(shí),按未開票收入填寫嗎?

劉艷紅老師 解答

2024-07-19 14:52

你申報(bào)增值稅就可以,你沖減的是庫(kù)存商品

牙牙牙 追問

2024-07-19 14:53

開專票時(shí),按設(shè)備的合同金額,開票嗎?贈(zèng)送的液體,沒金額,可以不開票嗎?

劉艷紅老師 解答

2024-07-19 14:55

贈(zèng)送的你開折扣發(fā)票就可以

牙牙牙 追問

2024-07-19 14:55

剛這句沒懂  “你申報(bào)增值稅就可以,你沖減的是庫(kù)存商品”。是說申報(bào)增值稅,不填未開票收入,只填寫銷項(xiàng)稅額?

劉艷紅老師 解答

2024-07-19 14:57

是的, 
借:銷售費(fèi)用  
貸:庫(kù)存商品  
應(yīng)交稅費(fèi)

牙牙牙 追問

2024-07-19 14:58

老師好,折扣開票,這個(gè)金額可以填數(shù)字1,還是按平時(shí)的不含稅銷售金額填寫呢?

劉艷紅老師 解答

2024-07-19 14:58

你看這個(gè)分錄, 你沖減的是庫(kù)存商品

牙牙牙 追問

2024-07-19 15:02

哦,那按成本價(jià)開贈(zèng)品,折扣發(fā)票,可以這樣理解哈?

劉艷紅老師 解答

2024-07-19 15:02

是的, 是的,就是這樣的

牙牙牙 追問

2024-07-19 15:22

老師好,這個(gè)贈(zèng)品的銷項(xiàng)稅額,填到哪個(gè)位置呢

牙牙牙 追問

2024-07-19 15:23

比如贈(zèng)品是13%貨物

劉艷紅老師 解答

2024-07-19 15:23

填在應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)地方

牙牙牙 追問

2024-07-19 15:25

第1行,第6列,未開具發(fā)票-銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額,銷售額不填,對(duì)嗎?

牙牙牙 追問

2024-07-19 15:28

還是說,未開具發(fā)票-銷售額,填贈(zèng)送的液體成本價(jià),就是開折扣發(fā)票的那個(gè)金額?

牙牙牙 追問

2024-07-19 15:29

擔(dān)心,這只填稅額,不填銷售額,比對(duì)不通過

劉艷紅老師 解答

2024-07-19 15:31

那按成本來填就可以

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