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送心意

蔣老師

職稱,中級會計師

2018-05-09 11:06

你好,填到納稅調整項目明細表。業務招待費稅收金額按發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰填寫。賬載金額就填實際的數字。

財務猿 追問

2018-05-09 11:11

15行怎么填寫不了數據呢?比如收入是0,業務招待費是2萬,該如何填寫數據呢?

蔣老師 解答

2018-05-09 11:12

那就賬載金額就填2萬啊,稅收金額是自動計算的。你收入為0,那稅收金額就是0.

財務猿 追問

2018-05-09 11:18

奇怪的是賬載金額我填寫不了數據?請問什么原因呢?

蔣老師 解答

2018-05-09 11:24

按理是能填上的,你重新打開再填一下呢,再填不上就撥打12366問下情況

財務猿 追問

2018-05-09 11:55

是不是要填寫在期間費用明細表才會自動帶到納稅調整項目明細表中15行去呢?

蔣老師 解答

2018-05-09 11:58

嗯嗯,你先填上看看呢

財務猿 追問

2018-05-09 12:00

我填了,會自動帶到納稅調整項目明細表,但是我們公司是把業務招待費計入成本,填入期間費用的話利潤會為負數,和公司的財務報表就對不上了。

蔣老師 解答

2018-05-09 12:03

招待費用最好計入銷售費用。你招待費填到期間費用2萬,那么你填成本的時候就少填2萬就好了

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