老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


你好,老師,我公司是路橋公司可以考瀝青混凝料加工費嗎
答: 你好,你看一下你有這個經營范圍嗎?有范圍的才可以。
這樣開票可以么?直接寫加工費。
答: 是的,是的,是的,是的,可以
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我加工費可以加到這個里面嗎?怎么加?怎么寫?
答: 你好,托加工會計分錄: (1)發給外單位加工的物資,按實際成本: 借:委托加工物資 貸:原材料 庫存商品等 材料成本差異(或借方) (2)支付加工費用、應負擔的運雜費等: 借:委托加工物資 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等 這是委托業這是委托業務的完整費用,你看看吧!





粵公網安備 44030502000945號



夏花花 追問
2024-08-06 10:21
文文老師 解答
2024-08-06 10:21