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秋茴
于2024-08-31 15:06 發布 ??350次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-08-31 15:10
借預收賬款貸利潤分配未分配利潤2萬借主營業務成本貸應付帳款9922.68
秋茴 追問
2024-08-31 15:19
老師,我們沒有預收賬款這個科目,用的是應收賬款。然后這個成本不知道怎么記比較好,當時老板是私下給過這個款了,我們不知道而已。
郭老師 解答
2024-08-31 15:25
把預收賬款改成其他應收款,老板
2024-08-31 15:48
那這個時候結轉本,會影響當期利潤啊,不想出現在當期利潤,怎么做啊?
2024-08-31 15:52
你好借其他應收款老板貸利潤分配未分配利潤2萬借利潤分配未分配利潤貸應付帳款9922.68
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老師我是內賬,出庫單附在結轉成本的后面還是附在收入的后面,內賬一般附出入庫單嗎
答: 您好,是的,就是你說的這樣的
老師,KTV套餐銷售里面所含的酒水及食品怎么結轉成本,怎么做分錄,小規模內賬
答: 同學你好 計入其他業務成本結轉就可以
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師內賬,出庫單附在收入的后面還是結轉成本的后面
答: 您好,不好意思,不小心點到了,你是要問其他老師吧,麻煩你再發下,一般是放在結轉成本后面
有個公司做內賬 重來不打領料單 月底怎么結轉成本
討論
上月成本結轉少了,這個月怎么調整,內賬
內帳,自產自銷的流作為福利或者贈送。可以到月底直接結轉成本嗎。還是怎么弄啊
請問建筑工程公司內賬的材料、人工、費用是怎么分配結轉成本的?例如材料成本好大,比當月開票收入數還要大。
做內賬,原材料暫估入賬,需要結轉成本嗎?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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秋茴 追問
2024-08-31 15:19
郭老師 解答
2024-08-31 15:25
秋茴 追問
2024-08-31 15:48
郭老師 解答
2024-08-31 15:52