老師您好,我公司購(gòu)月餅送客戶(hù)取得增值稅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅要勾選嗎?

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于2024-10-11 10:31 發(fā)布 ??341次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱(chēng): 會(huì)計(jì)師
2024-10-11 10:31
同學(xué)你好
勾選了轉(zhuǎn)出
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開(kāi)票日期是八月份的,你想抵扣七月份的銷(xiāo)項(xiàng)抵扣不了的。
2022-07-05 18:17:47
旅客服務(wù)通行費(fèi)、電子普通發(fā)票這種都可以抵扣增值稅,
金稅盤(pán)和他的服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣增值稅
專(zhuān)票不允許抵扣的,這個(gè)需要看具體的業(yè)務(wù),福利費(fèi)、招待費(fèi)、貸款服務(wù)、娛樂(lè)服務(wù)、餐飲服務(wù),這些不允許抵扣。
2022-02-20 14:08:24
你好,你把這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)作廢了,應(yīng)該是銷(xiāo)售方來(lái)開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票。
2022-05-06 15:43:49
算增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額=39000%2B10000*0.09=39900
2023-03-25 16:20:42
同學(xué)你好
你這個(gè)分錄不對(duì)
分錄應(yīng)該是
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
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