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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-11-08 13:30

在的
具體的什么問題的

馬莉 追問

2024-11-08 14:30

老師,你出現慢,都被截胡好多次了!

 我想問下,我在23年12月份計提了100萬的成本,這部分成本將來要實際支付的。24年做23年匯算清繳時,因未取得成本票,我做了納稅調增處理;等24年取得這部分成本票時,我就記在了24年成本,所以在25年做24年匯算清繳時,不用直接在第30行 以負數表示,納稅調 減對吧?因為記入成本實際已經調減了收入,再做一遍就重復了,對吧?

郭老師 解答

2024-11-08 14:32

我最近網速不給力,搶不上
暫估的那個那你做了納稅調增之后,你2024年紅沖了嗎?紅沖怎么做的

郭老師 解答

2024-11-08 14:32

你看下你賬上做了幾次成本

馬莉 追問

2024-11-08 14:40

老師我沒紅沖,我描述錯了,應該是我24年取得發票就貼在23年帳上了,涉及增值稅方面,我把進項與成本做了對沖,成本用以前年度調整負數了,借:以前年度調整  -10,貸:增值稅 進項  10.  是這種情況 。

馬莉 追問

2024-11-08 14:41

成本就做一次,

郭老師 解答

2024-11-08 14:44

24年匯算清繳調減才對
你這個沒有影響24年的利潤
你再看下

馬莉 追問

2024-11-08 15:01

24年匯算清繳調減,在第30行填寫負數,對吧?

郭老師 解答

2024-11-08 15:04

不要填寫負數,
在稅收金額里面是正數
后面納稅調減了

馬莉 追問

2024-11-08 15:08

明白了老師!

如果是23年12月虛增發成本,24年做23年匯算清繳時,把虛增分錄沖銷,納稅調增。之后再不做任何事項了,對吧?

郭老師 解答

2024-11-08 15:09

對的是的,是這么理解的。

馬莉 追問

2024-11-08 15:11

明白了老師!謝!

郭老師 解答

2024-11-08 15:11

不用客氣,工作愉快

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