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送心意

歲月靜好老師

職稱中級會計師,稅務師,初級會計師,二級建造師

2024-11-15 16:22

您好,計提招待費的費用,在匯算清繳的時候已經按比例進行了調整,應該不用調年報了。招待費是根據收入的0.5%和招待費發生額的60%誰低進行抵扣。與成本無關的。

會撒嬌的高跟鞋 追問

2024-11-15 16:27

那我就是正常寫情況說明,成本調低,招待費調增數修改就好么?我現在算出來的數就是不用報稅,以為是自己計算出錯了

歲月靜好老師 解答

2024-11-15 19:26

你好,業務招待的發票不合規調整業務招待費就可以,調整后的金額,進行申報稅。
您在調整報表的時候,把所得稅報表中業務招待費的金額調增就可以,然后需要交多少稅,系統自己會帶出來。

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如果客戶的住宿費 車費 是屬于業務招待費的 如果自己單位員工的 可以計入管理費用——差旅費
2018-11-20 11:19:53
你好,會計上可以白條入賬,但是匯算清繳不可以稅前扣除,需要做納稅調增處理
2019-09-20 17:41:47
你好同學。企業在籌建期間,發生的與籌辦活動有關的業務招待費支出,可按實際發生額的60%計入企業籌辦費,并按有關規定在稅前扣除。
2022-05-29 18:25:05
按照自身發生額的60%和收入的千分之五,哪個的允許扣除哪個
2022-04-13 15:48:14
您好,計提招待費的費用,在匯算清繳的時候已經按比例進行了調整,應該不用調年報了。招待費是根據收入的0.5%和招待費發生額的60%誰低進行抵扣。與成本無關的。
2024-11-15 16:22:21
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