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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-11-19 08:37

你好,發出加工材料時:

  借:委托加工物資-材料

    貸:原材料

宋生老師 解答

2024-11-19 08:38

支付運費的時候是借委托加工物資運輸費,應交稅費,應交增值稅進項稅額。貸現金。

冷靜的口紅 追問

2024-11-19 08:44

是這樣嗎

宋生老師 解答

2024-11-19 08:44

你好,你這個直接計入成本不太合適。

冷靜的口紅 追問

2024-11-19 08:45

能不能在支付時寫主營業務成本的運輸費

宋生老師 解答

2024-11-19 08:45

你好,你直接計入主營業務成本,這個不太合適。因為這是用于這一個加工物資的運輸費。

冷靜的口紅 追問

2024-11-19 09:02

好的 可是題目里沒有出現應交稅費

冷靜的口紅 追問

2024-11-19 09:02

是不是不用寫

宋生老師 解答

2024-11-19 09:03

你好,,可以的,沒有說是專票就可以不用。

冷靜的口紅 追問

2024-11-19 09:42

好的好的 謝謝老師

冷靜的口紅 追問

2024-11-19 09:42

我還有一個問題 您幫忙看一下

宋生老師 解答

2024-11-19 09:42

你好,不用客氣的了。

冷靜的口紅 追問

2024-11-19 09:42

您看這個會計分錄寫的對嗎?借方是不是要改成固定資產

宋生老師 解答

2024-11-19 09:43

你好,是的,這個應該做固定資產更合適。

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你好同學,稍等飯后回復你
2023-07-12 19:19:22
你好 請問你的具體問題是什么
2024-10-19 21:19:36
你好,發出加工材料時:   借:委托加工物資-材料     貸:原材料
2024-11-19 08:37:50
借:營業外支出508000 貸:固定資產500000 ? ? ? ?銀行存款8000
2022-12-21 11:49:09
你好,請問你想問的問題具體是?
2022-05-18 19:14:29
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