老師,我司4月初成立工會(huì),那現(xiàn)在5月份申報(bào)4月份的時(shí) 問(wèn)
對(duì),如果是按月申報(bào)的話,那就需要申報(bào) 答
老師,我問(wèn)一下,億企代賬軟件,具體怎么操作? 問(wèn)
登錄軟件→新增客戶,填公司名稱、稅號(hào)、納稅人類型(小規(guī)模 / 一般納稅人) 會(huì)計(jì)制度選小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 2013,建賬月份選當(dāng)月 1 號(hào) 錄入期初余額,試算平衡后保存;設(shè)置往來(lái)、固定資產(chǎn)輔助核算 答
老師,陜西的一家商貿(mào)企業(yè),買賣合同印花稅,這月稅款 問(wèn)
老師,一般納稅人也是季報(bào)嗎 答
老師好!請(qǐng)教風(fēng)電機(jī)艙件制造企業(yè),經(jīng)營(yíng)成本核算,怎么 問(wèn)
工時(shí)分析呢,有工時(shí)分析模板嗎? 答
老師 出口貿(mào)易首單這個(gè)月不想退稅 不勾選抵扣認(rèn) 問(wèn)
你好,可以的!放在待抵扣科目就可以啦 答


年底要把同一個(gè)人的其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款 結(jié)轉(zhuǎn)至一個(gè)賬戶怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好,需要的科目直接對(duì)沖, 借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款
其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),需要把其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款嗎
答: 做報(bào)表的時(shí)候需要重分類的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,問(wèn)一下,我其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款里面都有個(gè)人的余額,但是是不同的人,我可以對(duì)沖不 還是怎么處理呀
答: 你好,不是同一個(gè)明細(xì),是不能對(duì)沖的 需要把其他應(yīng)收款收回,然后把其他應(yīng)付款支付







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蒲公英 追問(wèn)
2024-12-05 10:13
家權(quán)老師 解答
2024-12-05 10:15