報表填錯填成進項稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)怎么做?

2018-04-08 17:06 來源:網(wǎng)友分享
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企業(yè)需要填報報表,特別是稅務(wù)的申報,但很多時候財務(wù)都會發(fā)生錯填的情況,本文來為大家解答報表填錯填成進項稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)怎么做,具體內(nèi)容請閱讀全文。

報表填錯填成進項稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)怎么做?

首先主表依據(jù)附表填列,如果本期有銷項和進項,就如實填寫,其次填寫表二進項稅額轉(zhuǎn)出欄,主表上會自動出轉(zhuǎn)出金額的,注意進項轉(zhuǎn)出也需要做會計分錄。

報表填錯填成進項稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)怎么做?

增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出是將那些按稅法規(guī)定不能抵扣,但購進時已作抵扣的進項稅額如數(shù)轉(zhuǎn)出,在數(shù)額上是一進一出,進出相等。

如果尚未申報就改正后再申報,若申報成功,就先撤銷申報,改正后再申報。如果是上月申報時已經(jīng)把留底稅填到進項稅額轉(zhuǎn)出了,那就在本期進項稅額轉(zhuǎn)出位置填上上月誤填的負(fù)數(shù),在留底稅處將上月的數(shù)補填進去。

如果申報表已報交款已成事實,只能帶齊你的申報資料(上月的所有申報表,進銷項發(fā)票資料,稅證、公章等)到稅務(wù)局大廳處理解決。

以上就是小編為大家介紹的報表填錯填成進項稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)怎么做,相信大家看完已經(jīng)有所了解,如果你還有其它不明白的地方,歡迎咨詢我們老會計答疑,會計學(xué)堂將會針對你的問題,盡力為你解決!

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