預(yù)提費(fèi)用沒有付款怎么做賬?

2018-06-29 15:26 來源:網(wǎng)友分享
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大家都了解預(yù)提費(fèi)用的特性是先計(jì)入費(fèi)用,之后再支付,這是屬于負(fù)債類賬戶,但是也有情況是預(yù)提費(fèi)用沒有付款很多人不知道怎么做賬,下面會計(jì)學(xué)堂小編為大家介紹這個(gè)內(nèi)容是如何處理的。

預(yù)提費(fèi)用沒有付款怎么做賬?

預(yù)提費(fèi)用的會計(jì)分錄

因?yàn)橘~戶性質(zhì)不同.但是攤、提實(shí)質(zhì)上是相通的,都是為了讓費(fèi)用比較均勻地?cái)偱稍诤脦讉€(gè)時(shí)期.

待攤費(fèi)用是先支付,然后再計(jì)入費(fèi)用.屬于資產(chǎn)類賬戶;

預(yù)提費(fèi)用是先計(jì)入費(fèi)用,然后再支付.屬于負(fù)債類賬戶.

資產(chǎn)類賬戶正常情況下是借方余額,負(fù)債類賬戶是貸方余額.

因此,

當(dāng)預(yù)提費(fèi)用這個(gè)負(fù)債類賬戶出現(xiàn)借方余額時(shí),理所當(dāng)然地應(yīng)該轉(zhuǎn)入待攤費(fèi)用里.

他們的區(qū)別,有點(diǎn)像"預(yù)付帳款--應(yīng)付帳款"、"預(yù)收帳款--應(yīng)收帳款"

是的,需要再加一個(gè)"待攤費(fèi)用"賬戶.

預(yù)提費(fèi)用沒有付款怎么做賬?

如一個(gè)公司用于生產(chǎn)的固定資產(chǎn)修理,每月預(yù)提了800元.共預(yù)提了5個(gè)月,一共預(yù)提了4000元.

每月做分錄如下

借:制造費(fèi)用--修理費(fèi) 800

貸:預(yù)提費(fèi)用--大修理費(fèi) 800

嘩 第六個(gè)月實(shí)際發(fā)生修理,實(shí)際用了5000元

借:預(yù)提費(fèi)用--大修理費(fèi) 5000

貸:銀行存款 5000

這里"預(yù)提費(fèi)用"就有了1000元的借方余額,實(shí)質(zhì)上是資產(chǎn)科目"待攤費(fèi)用".

借:待攤費(fèi)用--大修理費(fèi) 1000

貸:預(yù)提費(fèi)用--大修理費(fèi) 1000

待攤費(fèi)用1000元,可以分幾個(gè)月攤銷.例如分2個(gè)月攤銷.則每月做

借:制造費(fèi)用--大修理費(fèi) 500

貸:待攤費(fèi)用--大修理費(fèi) 500

預(yù)提費(fèi)用沒有付款怎么做賬?上文小編介紹了這個(gè)內(nèi)容的處理方法,有一些數(shù)據(jù)例題供大家參考,大家覺得還有什么疑問的,可以點(diǎn)擊窗口與老會計(jì)在線互動(dòng)答疑!

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