專項(xiàng)資金結(jié)余怎么處理?

2018-07-03 14:50 來源:網(wǎng)友分享
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對于專項(xiàng)資金結(jié)余怎么處理的問題,看是采用財(cái)政直接支付還是財(cái)政授權(quán)支付,處理方式都是不一樣的,小編已在文中為大家分別進(jìn)行了整理,一起來看看吧。

專項(xiàng)資金結(jié)余怎么處理?

按規(guī)定,專項(xiàng)結(jié)余,要上報(bào)審批部門,由審批部門決定處理方式,如果審批部門要求上交,就要上交,如果批準(zhǔn)留存該單位,就可以轉(zhuǎn)為經(jīng)常性結(jié)余了。

如果是采用財(cái)政直接支付(政府采購)才能使用的專項(xiàng)結(jié)余,年終專項(xiàng)結(jié)余要計(jì)入當(dāng)年財(cái)政撥款收入,最終轉(zhuǎn)入事業(yè)結(jié)余貨方,年終決算時(shí)“事業(yè)結(jié)余”科目有貨方余額,直接結(jié)轉(zhuǎn)下年。

如果是授權(quán)支付的結(jié)余資金,則直接結(jié)轉(zhuǎn)下年。

專項(xiàng)資金結(jié)余怎么處理?

事業(yè)單位對結(jié)余的專項(xiàng)資金怎么處理?

對于已完工項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)將撥入專款賬戶的余額與撥出專款和專款支出賬戶的相應(yīng)余額對沖,借撥入專款,貸撥出專款、專款支出。

對沖后撥入專款還有余額的,應(yīng)按照撥款單位的規(guī)定處理:按規(guī)定上繳的,借撥入專款,貸銀行存款等;按規(guī)定歸本單位的,借撥入專款,貸事業(yè)基金-一般基金。

以上就是會(huì)計(jì)學(xué)堂小編整理的關(guān)于專項(xiàng)資金結(jié)余怎么處理的全部內(nèi)容了,事業(yè)單位對結(jié)余的專項(xiàng)資金怎么處理?文中已作出詳細(xì)的說明,獲取更多財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí),請持續(xù)關(guān)注會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng)的更新!

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    同學(xué)你好,財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金(項(xiàng)目結(jié)束)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借記“財(cái)務(wù)撥款結(jié)轉(zhuǎn)(累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn))”,貸記“財(cái)政撥款結(jié)余——結(jié) 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入”科目。

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  • 老師請問一下,將非財(cái)政撥款結(jié)余(非專項(xiàng))轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余,怎么做賬務(wù)處理?謝謝!

    ?您好,結(jié)轉(zhuǎn)非財(cái)政撥款非專項(xiàng)資金收入: ? ? ?借:事業(yè)預(yù)算收入 ? ? ?上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入 ? ? ?附屬單位上繳預(yù)算收入 ? ? ?非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入 ? ? ?債務(wù)預(yù)算收入 ? ? ?其他預(yù)算收入 ? ? ?貸:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) ? ? ? 結(jié)轉(zhuǎn)非財(cái)政撥款非專項(xiàng)資金支出: ? ? ? ?借:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) ? ? ?貸:行政支出 ? ? ?事業(yè)支出 ? ? ?其他支出 ? ? ? 將留歸本單位使用的非財(cái)政撥款非專項(xiàng)(項(xiàng)目已完成)剩余資金轉(zhuǎn)入“非財(cái)政撥款結(jié)余”科目 ? ? ?借:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) ? ? ?貸:非財(cái)政撥款結(jié)余

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