上月取得海關(guān)專用繳款書中有錯誤該如何申報?

2019-05-10 17:24 來源:網(wǎng)友分享
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上月取得海關(guān)專用繳款書中有錯誤該如何申報?對稽核結(jié)果為不符、缺聯(lián)、重號的海關(guān)繳款書,屬于納稅人數(shù)據(jù)采集錯誤的,納稅人可在稅務(wù)機關(guān)提供稽核結(jié)果的當(dāng)月申請數(shù)據(jù)修改來解決相關(guān)問題,歡迎大家閱讀全文.

上月取得海關(guān)專用繳款書中有錯誤該如何申報?

針對企業(yè)所出現(xiàn)的特殊情況,建議企業(yè)可將下載的海關(guān)進口增值稅專用繳款書稽核結(jié)果通知書和海關(guān)進口增值稅專用繳款書稽核結(jié)果清單導(dǎo)入電子申報系統(tǒng)中,然后再對該票對比抵扣數(shù)據(jù)作進項轉(zhuǎn)出,不作抵扣后,再進行納稅申報.并請將錯收的海關(guān)專用繳款書交回給銀行或海關(guān).

另外,該票所屬的企業(yè)進行對比時,可能會出現(xiàn)重號,根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于部分地區(qū)試行海關(guān)進口增值稅專用繳款書"先比對后抵扣"管理辦法的通知》(國稅函〔2009〕83號)規(guī)定,對稽核結(jié)果為不符、缺聯(lián)、重號的海關(guān)繳款書,屬于納稅人數(shù)據(jù)采集錯誤的,納稅人可在稅務(wù)機關(guān)提供稽核結(jié)果的當(dāng)月申請數(shù)據(jù)修改,再次稽核比對,稅務(wù)機關(guān)次月申報期內(nèi)向其提供稽核比對結(jié)果,逾期未申請數(shù)據(jù)修改的不予抵扣進項稅額;對不屬于采集錯誤,納稅人仍要求申報抵扣的,由稅務(wù)機關(guān)組織審核檢查,經(jīng)核查海關(guān)繳款書票面信息與納稅人真實進口貨物業(yè)務(wù)一致的,納稅人應(yīng)在收到稅務(wù)機關(guān)書面通知的次月申報期內(nèi)申報抵扣,逾期不予抵扣.

上月取得海關(guān)專用繳款書中有錯誤該如何申報?

小規(guī)模納稅人怎么報稅?

國稅:1.網(wǎng)通公司辦理CA電子證書;2.國稅大廳維護信息;3.國稅網(wǎng)站下載客戶端申報系統(tǒng),安裝并升級;4.將CA證書導(dǎo)入系統(tǒng);5.每月征收期內(nèi),存足稅款后,在申報系統(tǒng)里,填入銷售收入,稅額自動生成,保存并發(fā)送,稅款自動劃走,打印申報表.

地稅:1.進入地稅網(wǎng)上申報系統(tǒng),輸入稅號和密碼(報稅銀行帳號后6位)進入單位報稅界面;2.填寫要求申報的稅種和財務(wù)報表并保存;3.正式申報;4.網(wǎng)上開票劃款;5.查詢并打印.(按提示操作,很簡單)

v看到上面的文章,大家都知道上月取得海關(guān)專用繳款書中有錯誤該如何申報?如果你要知道如何申報,就按照上面的流程和方式處理吧!大家都知道不同的地區(qū)收費用的時間和地點是不一樣的,大家在上繳稅收的時候,一定要先弄明白哦!

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