增值稅納稅申報(bào)附表三怎么填

2020-04-20 09:30 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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作為一個(gè)企業(yè)的會(huì)計(jì),增值稅繳納是必須要知道的一個(gè)內(nèi)容,而對(duì)于增值稅納稅申報(bào)的填寫(xiě)就要做到特別的熟練,但是一些剛出社會(huì)進(jìn)入崗位的小伙伴對(duì)于這種實(shí)務(wù)操作就不太熟悉,下面小編就增值稅納稅申報(bào)附表三怎么填的問(wèn)題和大家聊聊.

增值稅納稅申報(bào)附表三怎么填

本表由營(yíng)業(yè)稅改征增值稅應(yīng)稅服務(wù)有扣除項(xiàng)目的納稅人填寫(xiě).其他納稅人不填寫(xiě).

"稅款所屬時(shí)間"、"納稅人名稱"的填寫(xiě)同主表.

第1列"本期應(yīng)稅服務(wù)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)":營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于征稅項(xiàng)目的,填寫(xiě)扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)價(jià)稅合計(jì)額;營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于免抵退稅或免稅項(xiàng)目的,填寫(xiě)扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)免稅銷售額.本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對(duì)應(yīng)行次.營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的納稅人,應(yīng)稅服務(wù)按規(guī)定匯總計(jì)算繳納增值稅的分支機(jī)構(gòu),本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13行.

第2列"應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目""期初余額":填寫(xiě)應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目上期期末結(jié)存的金額,試點(diǎn)實(shí)施之日的稅款所屬期填寫(xiě)"0".本列各行次等于上期《附列資料(三)》第6列對(duì)應(yīng)行次.

第3列"應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目""本期發(fā)生額":填寫(xiě)本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目金額.

第4列"應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目""本期應(yīng)扣除金額":填寫(xiě)應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期應(yīng)扣除的金額.本列各行次=第2列對(duì)應(yīng)各行次+第3列對(duì)應(yīng)各行次

第5列"應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目""本期實(shí)際扣除金額":填寫(xiě)應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除的金額.

本列各行次≤第4列對(duì)應(yīng)各行次且本列各行次≤第1列對(duì)應(yīng)各行次.

第6列"應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目""期末余額":填寫(xiě)應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期期末結(jié)存的金額.

本列各行次=第4列對(duì)應(yīng)各行次-第5列對(duì)應(yīng)各行次票欄內(nèi).

增值稅納稅申報(bào)附表三怎么填

增值稅附表三填寫(xiě)內(nèi)容

有差額征稅業(yè)務(wù)的納稅人需要填寫(xiě)附表二第12至14列和附表三.附表二中第12列相應(yīng)欄次的數(shù)值應(yīng)等于附表三第3列相應(yīng)欄次的數(shù)值.

《增值稅納稅申報(bào)表》(一般納稅人用)分淺綠和米黃兩種顏色,淺綠色適用于增值稅A類企業(yè),米黃色適用于增值稅B類企業(yè).三個(gè)附表則統(tǒng)一為白色.新的《增值稅納稅申報(bào)表》(一般納稅人用)從1996年1月1日起啟用.

在沒(méi)有認(rèn)定增稅A類企業(yè)之前,所有增值稅一般納稅人均使用米黃色申報(bào)表.納稅申報(bào)表由市局統(tǒng)一印制,各征收分局在12月25日前到市局征管處領(lǐng)取新表.各分局在使用新表的過(guò)程中如有問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)報(bào)告市局征管處.

第一位代表發(fā)票版本的語(yǔ)言文字,分別用1、2、3、4代表中文、中英文、藏文、維文;第二位代表是幾聯(lián)發(fā)票,分別用4、7表示四聯(lián)、七聯(lián);第三位代表發(fā)票的金額版本號(hào),分別有1、2、3、4表示萬(wàn)元版、十萬(wàn)元版、百萬(wàn)元版、千萬(wàn)元版,第三位為0表示電腦發(fā)票.

增值稅稅率與征收稅率區(qū)別是什么

增值稅稅率是一般納稅人使用的,有17%和13%、11%(營(yíng)改增運(yùn)輸企業(yè)一般納稅人、年銷售額500萬(wàn)及以上)、6%(營(yíng)改增現(xiàn)代服務(wù)業(yè)一般納稅人、年銷售額500萬(wàn)元及以上).

征收率是簡(jiǎn)易辦法納稅時(shí)使用的,有3%(小規(guī)模納稅人簡(jiǎn)易辦法計(jì)算征收),和4%(納稅人銷售舊貨包括固定資產(chǎn)按照4%減半交納增值稅)、6%(小型電廠、自來(lái)水、商用混凝土等選擇簡(jiǎn)易辦法計(jì)算交納增值稅).

增值稅納稅申報(bào)附表三怎么填的問(wèn)題會(huì)計(jì)學(xué)堂小編就給大家講解到這里,上文小編詳細(xì)給大家講解了每一列該怎么填,具體的就不一一重復(fù)了,同時(shí)還為大家講述了增值稅附表三填寫(xiě)內(nèi)容,如果大家對(duì)此還是有些許疑惑的話不用擔(dān)心,答疑老師隨時(shí)為您解答.

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  • 增值稅納稅申報(bào)表附資料三是怎么填啊? 問(wèn)

    你好!《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表三)》填表說(shuō)明如下: (一)本表由營(yíng)業(yè)稅改征增值稅應(yīng)稅服務(wù)有扣除項(xiàng)目的納稅人填寫(xiě).其他納稅人不填寫(xiě)。 (二)"稅款所屬時(shí)間"、"納稅人名稱"的填寫(xiě)同主表。 (三)第1列"本期應(yīng)稅服務(wù)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)":稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于征稅項(xiàng)目的,填寫(xiě)扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)價(jià)稅合計(jì)額;營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于免抵退稅或免稅項(xiàng)目的,填寫(xiě)扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)免稅銷售額。本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對(duì)應(yīng)行次。 營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的納稅人,應(yīng)稅服務(wù)按規(guī)定匯總計(jì)算繳納增值稅的分支機(jī)構(gòu),本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13行。 (四)第2列"應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目""期初余額":填寫(xiě)應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目上期期末結(jié)存的金額,試點(diǎn)實(shí)施之日的稅款所屬期填寫(xiě)"0"。本列各行次等于上期《附列資料(三)》第6列對(duì)應(yīng)行次。 (五)第3列"應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目""本期發(fā)生額":填寫(xiě)本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目金額.。 (六)第4列"應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目""本期應(yīng)扣除金額":填寫(xiě)應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期應(yīng)扣除的金額。 本列各行次=第2列對(duì)應(yīng)各行次+第3列對(duì)應(yīng)各行次。 (七)列"應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目""本期實(shí)際扣除金額":填寫(xiě)應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除的金額。 本列各行次≤第4列對(duì)應(yīng)各行次且本列各行次≤第1列對(duì)應(yīng)各行次。 (八)第6列"應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目""期末余額":填寫(xiě)應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期期末結(jié)存的金額。 本列各行次=第4列對(duì)應(yīng)各行次-第5列對(duì)應(yīng)各行次票欄內(nèi)。

  • 增值稅申報(bào)表附表三怎么填 問(wèn)

    你好!如下是官方的填報(bào)說(shuō)明: 《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)》(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))填寫(xiě)說(shuō)明 (一)本表由服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)稅改征增值稅納稅人填寫(xiě)。其他納稅人不填寫(xiě)。 (二)“稅款所屬時(shí)間”“納稅人名稱”的填寫(xiě)同主表。 (三)第1列“本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)”:營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)屬于征稅項(xiàng)目的,填寫(xiě)扣除之前的本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額;營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)屬于免抵退稅或免稅項(xiàng)目的,填寫(xiě)扣除之前的本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)免稅銷售額。本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對(duì)應(yīng)行次,其中本列第3行和第4行之和等于《附列資料(一)》第11列第5欄。 營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的納稅人,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)按規(guī)定匯總計(jì)算繳納增值稅的分支機(jī)構(gòu),本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13a、13b行之和。 (四)第2列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“期初余額”:填寫(xiě)服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目上期期末結(jié)存的金額,試點(diǎn)實(shí)施之日的稅款所屬期填寫(xiě)“0”。本列各行次等于上期《附列資料(三)》第6列對(duì)應(yīng)行次。 本列第4行“6%稅率的金融商品轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目”“期初余額”年初首期填報(bào)時(shí)應(yīng)填“0”。 (五)第3列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“本期發(fā)生額”:填寫(xiě)本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目金額。 (六)第4列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“本期應(yīng)扣除金額”:填寫(xiě)服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期應(yīng)扣除的金額。 本列各行次=第2列對(duì)應(yīng)各行次+第3列對(duì)應(yīng)各行次 (七)第5列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“本期實(shí)際扣除金額”:填寫(xiě)服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除的金額。 本列各行次≤第4列對(duì)應(yīng)各行次且本列各行次≤第1列對(duì)應(yīng)各行次。 (八)第6列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“期末余額”:填寫(xiě)服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期期末結(jié)存的金額。 本列各行次=第4列對(duì)應(yīng)各行次-第5列對(duì)應(yīng)各行次

  • 我們是建筑行業(yè),一般納稅人增值稅申報(bào)表附表三怎么填? 問(wèn)

    你好,表三的話,他是有營(yíng)業(yè)稅改增值稅相關(guān)的業(yè)務(wù)的,你有這方面的業(yè)務(wù)嗎。咋一般都是不填寫(xiě)的

  • 《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表三)》什么情況下填寫(xiě) 問(wèn)

    召開(kāi)了服務(wù)類的發(fā)票,第一列必須填寫(xiě),后面的扣除是差額交稅的。

  • 個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還按照6%繳納增值稅,申報(bào)時(shí)怎么填寫(xiě),附表三要怎么填 問(wèn)

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