更改增值稅申報表退回的稅怎么入賬
1.因?yàn)槎嘟辉鲋刀惪畹漠?dāng)月是做:
借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅
貸:銀行存款
2.多交增值稅款的月末結(jié)轉(zhuǎn)時做:
借:應(yīng)交稅金-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù)
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-----(此時,未交增值稅科目下是借方余額,屬于溢繳稅款狀態(tài),可以忽略,暫不處理).
3.次月收到稅務(wù)退回多交增值稅時做;
借:銀行存款 (藍(lán)字)
借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅(紅字)
4.收到稅務(wù)退回多交增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;
貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù)-----(至此,未交增值稅科目 是平衡的).

增值稅申報表填錯怎么退稅?
退稅說明4份,說明根據(jù)自己的情況寫,內(nèi)容是因什么錯誤,多繳稅費(fèi),需退還多少,蓋上公章.
營業(yè)執(zhí)照,銀行開戶許可證4份,加蓋公章.
錯誤的申報表,4份.稅務(wù)大廳都放著很多增值稅申報表,報表和我們在電子系統(tǒng)上申報的一樣,把申報錯誤的填寫4份,最好在右上標(biāo)記上舊報表.
其他納稅人識別號,名稱(加蓋公章),稅款所屬期,辦稅人員,法定代表人都填上.
注意:此處填寫錯誤的報表,應(yīng)該和1中情況說明里提到的錯誤處一致,我的說明里第1欄,第3欄,第22欄是錯誤的,報表中也只填這幾項(xiàng).
正確的申報表,4份.同樣是增值稅申報表,這次是正確的申報表,標(biāo)上新報表.
注:增值稅申報表填寫錯誤,要先修改正確,到稅務(wù)局管理處,找管理人員,在他的指導(dǎo)下,填寫正確報表,管理人員會在系統(tǒng)上幫你做修改.
完稅證明原件和復(fù)印件各一份.繳完稅稅務(wù)大廳會給完稅證明,或者在電子系統(tǒng)上繳稅的,在我要辦稅-稅費(fèi)申請及繳納-完稅證明-繳款憑證打印.也可以到稅務(wù)大廳讓工作人員打印.
所有資料準(zhǔn)備齊全,交給工作人員就可以等退稅了.
上文為您解答了更改增值稅申報表退回的稅怎么入賬,若還有什么問題,可以咨詢會計學(xué)堂的老師.由于申報表填報錯誤而多交的稅,等申請之后,稅務(wù)局再退回公司賬戶,我們要填寫相關(guān)的退稅說明,具體如上文講解,有需要可以看看.








官方

0
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


