用友怎么取消對(duì)賬

2020-07-14 10:44 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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現(xiàn)在很多會(huì)計(jì)都學(xué)會(huì)了用財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行賬務(wù)處理,這樣更加方便快捷,不用像以前一樣,還要跑去稅務(wù)大廳去辦理發(fā)票認(rèn)證或者是對(duì)賬等工作.用友就是財(cái)務(wù)軟件的一種,它的使用范圍很廣,而且操作起來(lái)也很簡(jiǎn)單,但是在使用用友的時(shí)候,還是會(huì)有不少會(huì)計(jì)不會(huì)熟練的操作,接下來(lái)就讓會(huì)計(jì)學(xué)堂的小編帶大家來(lái)舉例了解一下,用友怎么取消對(duì)賬?

用友怎么取消對(duì)賬

總賬下選"期末"--在"對(duì)賬結(jié)果" - 選擇你確定的月份 ,在"Y"處按CTRL+H,出現(xiàn)"恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已繳活" 再確定就可以.

對(duì)賬的方法

用友怎么取消對(duì)賬

企業(yè)可在月末報(bào)表完成之后對(duì)賬,根據(jù)科目性質(zhì)的不同可以采取以下方法:

1、資產(chǎn)負(fù)債表類(lèi)科目

如應(yīng)收賬款科目可以將總賬與明細(xì)賬進(jìn)行金額核對(duì),同時(shí)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行賬齡分析,對(duì)超過(guò)規(guī)定時(shí)間的應(yīng)收款應(yīng)提出解決方法并跟蹤落實(shí).銀行存款科目是與銀行對(duì)賬單等外部單據(jù)核對(duì).如果個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表科目沒(méi)有明細(xì)賬或其他內(nèi)外部單據(jù)進(jìn)行核對(duì),則可分析該科目下的交易來(lái)驗(yàn)證其準(zhǔn)確性及合法性,通過(guò)分析可以保證錄入的憑證符合該科目的適用范圍,也就是保證沒(méi)有放錯(cuò)科目或遺漏、重復(fù)每月應(yīng)固定錄入的憑證.

2、損益表類(lèi)科目

對(duì)于銷(xiāo)售收入的核對(duì)可以與實(shí)際開(kāi)出發(fā)票總金額及發(fā)出成品數(shù)量與銷(xiāo)售單價(jià)之積來(lái)核對(duì),其他無(wú)內(nèi)外部單據(jù)相核對(duì)的科目可采取逐筆審核交易的方法,以審計(jì)的眼光來(lái)核對(duì)會(huì)計(jì)憑證,并根據(jù)科目的性質(zhì),考慮有無(wú)漏記或重復(fù)事項(xiàng).對(duì)賬中可能發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤包括:借貸方混淆,漏記或復(fù)記憑證或金額核算錯(cuò)誤等.通過(guò)對(duì)賬可以驗(yàn)證錄入憑證的正確性,同時(shí)可以使企業(yè)了解本期實(shí)際情況與預(yù)算的差異及本期情況與歷史水平的差異,及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中可能存在的問(wèn)題.有些企業(yè)一般也會(huì)對(duì)損益類(lèi)科目作縱向(與歷史數(shù)據(jù))和橫向(與預(yù)算數(shù)據(jù))的比較,即一般的費(fèi)用分析,但其假設(shè)前提是實(shí)際發(fā)生額在會(huì)計(jì)核算上是正確的,做比較是為了發(fā)現(xiàn)實(shí)際與比較參數(shù)的差異,而對(duì)損益表類(lèi)科目對(duì)賬不僅可以發(fā)現(xiàn)分析數(shù)據(jù)的橫向、縱向差異還可以檢驗(yàn)錄入憑證的正確性,是否有漏記、復(fù)記金額等錯(cuò)誤.

3、對(duì)賬單的格式及對(duì)賬依據(jù)

標(biāo)準(zhǔn)化的對(duì)賬單是保證對(duì)賬工作規(guī)范化,程式化的基礎(chǔ),科目對(duì)賬單一般包括以下項(xiàng)目:會(huì)計(jì)科目,期出余額,本期發(fā)生額,期末余額,差異及原因,掛賬時(shí)間,擬采取的措施,編制人及批準(zhǔn)人簽字等,損益表類(lèi)科目的對(duì)賬單還應(yīng)包括趨勢(shì)表,與預(yù)算、前期歷史數(shù)據(jù)的差異,歷史最大值等項(xiàng).對(duì)賬依據(jù)應(yīng)附在對(duì)賬單后作為備查.

用友怎么取消對(duì)賬?對(duì)于會(huì)計(jì)來(lái)說(shuō),如果是人工對(duì)賬的話(huà),可能要花費(fèi)很多的時(shí)間去完成,這樣的話(huà)就會(huì)大大降低工作效率,如果是用友來(lái)處理就不同了,用友財(cái)務(wù)軟件在處理對(duì)賬的時(shí)候,只需要點(diǎn)擊相應(yīng)的頁(yè)面就可以直接對(duì)賬了,這是很方便的操作,也是和人工進(jìn)行對(duì)賬的優(yōu)勢(shì)之一,要知道電子做賬軟件的優(yōu)勢(shì)可不止這一點(diǎn)點(diǎn)的.想要了解更多的專(zhuān)業(yè)知識(shí)請(qǐng)關(guān)注會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng)站更新內(nèi)容.

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  • 用友t3怎么取消對(duì)賬 問(wèn)

    1、取消對(duì)賬操作:登錄用友T3系統(tǒng),在“基礎(chǔ)資料”模塊中找到“單據(jù)類(lèi)型”,點(diǎn)擊“單據(jù)類(lèi)型”,在彈出的界面中找到相應(yīng)的“對(duì)賬單”,雙擊打開(kāi),在“輔助核算”欄中,勾選“取消對(duì)賬”即可。 2、拓展知識(shí):對(duì)賬單是一種財(cái)務(wù)核算的報(bào)表,它是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的重要工具,它能夠幫助企業(yè)及時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合財(cái)務(wù)規(guī)定的行為,避免出現(xiàn)財(cái)務(wù)損失。財(cái)務(wù)人員在準(zhǔn)備對(duì)賬單時(shí),應(yīng)當(dāng)正確地理解每一項(xiàng)數(shù)據(jù),以確保對(duì)賬單的準(zhǔn)確性、可靠性。

  • 怎么取消對(duì)賬日期和對(duì)賬結(jié)果,用友T3 問(wèn)

    你好,第一步、反結(jié)賬1、進(jìn)入用友軟件,打開(kāi)總賬系統(tǒng)模塊,依次點(diǎn)擊總賬——期末——結(jié)賬,如圖所示: 2、在彈出的窗口中,選擇要取消結(jié)賬的最后一個(gè)結(jié)賬月份,按Ctrl+Shift+F6組合鍵,再輸入帳套主管的口令即可。如圖所示: 第二步、反記賬1、依次點(diǎn)擊總賬——期末——對(duì)賬,如圖所示: 2、在彈出的窗口中,直接按Ctrl+H組合鍵,彈出一個(gè)提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活”,再點(diǎn)擊〖確定〗按鈕,如圖所示: 3、退出上面的窗口后,再依次點(diǎn)擊總賬——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài),如圖所示: 4、在彈出的“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”窗口,根據(jù)需要選擇“最近一次記賬前狀態(tài)”或“××××年××月初狀態(tài)”。其中:最近一次記賬前狀態(tài),即將最近一次記賬的憑證恢復(fù)成未記賬憑證, 以便重新修改,再記賬。本月月初狀態(tài),即將本月全部己記賬的憑證恢復(fù)成未記賬狀態(tài),以便重新修改,再記賬。5、選擇完成后,用鼠標(biāo)點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕,輸入帳套主管口令,系統(tǒng)開(kāi)始進(jìn)行恢復(fù)工作。

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    取消記賬,首先打開(kāi)U8,點(diǎn)擊“單據(jù)”,會(huì)看到記賬單的列表,點(diǎn)擊要撤銷(xiāo)的記賬單,出現(xiàn)記賬單信息界面,點(diǎn)擊“撤銷(xiāo)”按鈕即可完成撤銷(xiāo)記賬。注意:通常情況下,在撤銷(xiāo)記賬之前,應(yīng)檢查記賬單內(nèi)容是否有誤,如果有,應(yīng)先修改記賬單,再進(jìn)行撤銷(xiāo)操作,以免出現(xiàn)財(cái)務(wù)錯(cuò)誤。 舉個(gè)例子:比如原來(lái)記賬時(shí),將金額3000寫(xiě)錯(cuò)成了5000,這時(shí)就需要修改記賬單,將金額修改為正確的3000再進(jìn)行撤銷(xiāo)記賬操作。

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    用友T3取消記賬非常簡(jiǎn)單,用戶(hù)只需要打開(kāi)用友 T3 軟件,進(jìn)入憑證錄入界面,找到要取消的憑證,點(diǎn)擊右鍵,選擇“取消_憑證”,系統(tǒng)會(huì)提示,是否要取消憑證,然后點(diǎn)擊“確定”即可取消該憑證。 在取消記賬之前,用戶(hù)應(yīng)該檢查一下其他賬務(wù)變動(dòng),確保賬務(wù)的正確性,避免憑證重復(fù)取消或者記賬錯(cuò)誤的情況的發(fā)生。 拓展知識(shí):當(dāng)取消的憑證已被記賬完成,如何取消?用戶(hù)可以打開(kāi)憑證錄入界面,點(diǎn)擊右鍵,選擇“取消_憑證”,如果在提示框中直接點(diǎn)擊確定取消,同時(shí),會(huì)將原記賬憑證的金額直接反記至對(duì)應(yīng)科目,因此,用戶(hù)應(yīng)先建立“原取消憑證”,也就是補(bǔ)充記賬,然后再取消原憑證,從而實(shí)現(xiàn)取消記賬的目的。

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    你好!涉及損益的話(huà)要?jiǎng)h除元結(jié)轉(zhuǎn)憑證重新生成

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