預(yù)交企業(yè)所得稅的會計(jì)分錄

2020-12-17 08:05 來源:網(wǎng)友分享
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預(yù)交企業(yè)所得稅的會計(jì)分錄怎么處理?一般來說企業(yè)的預(yù)繳所得稅同樣是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)科目處理,其次在算預(yù)繳所得稅和應(yīng)交所得稅差額是可以通過所得稅費(fèi)用的科目進(jìn)行核算的,更加詳細(xì)的資料都可以參考下文的.

預(yù)交企業(yè)所得稅的會計(jì)分錄

預(yù)交所得稅的會計(jì)分錄:

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅

貸:銀行存款

經(jīng)過納稅調(diào)整計(jì)算出的所得稅反映在利潤表中:

借:所得稅費(fèi)用

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅

計(jì)算出預(yù)繳所得稅與應(yīng)交所得稅差額部分繳納所得稅時:

借:所得稅費(fèi)用

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅

貸:銀行存款

企業(yè)應(yīng)根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,計(jì)算確定的當(dāng)期所得稅和遞延所得稅之和,即為應(yīng)從當(dāng)期利潤總額中扣除的所得稅費(fèi)用,通過"所得稅費(fèi)用"科目核算.

所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅

遞延所得稅=(遞延所得稅負(fù)債期末余額-遞延所得稅負(fù)債期初余額)-(遞延所得稅資產(chǎn)期末余額-遞延所得稅資產(chǎn)期初余額).

預(yù)交企業(yè)所得稅的會計(jì)分錄

所得稅費(fèi)用是什么科目?

所得稅費(fèi)用是指企業(yè)經(jīng)營利潤應(yīng)交納的所得稅."所得稅費(fèi)用",核算企業(yè)負(fù)擔(dān)的所得稅,是損益類科目;這一般不等于當(dāng)期應(yīng)交所得稅,而是當(dāng)期所得稅和遞延所得稅之和,即為從當(dāng)期利潤總額中扣除的所得稅費(fèi)用.

預(yù)交企業(yè)所得稅的會計(jì)分錄怎么做?整體上來說,關(guān)于企業(yè)的預(yù)繳所得稅的相關(guān)會計(jì)分錄的處理資料介紹,相信你們都知道是可以通過應(yīng)交稅費(fèi)和所得稅費(fèi)用的科目進(jìn)行處理的;如果你們覺得上文提及到的會計(jì)分錄資料有什么不對的地方,不妨來本網(wǎng)站上找會計(jì)老師進(jìn)行提問,會有專業(yè)的老師給你們解答.

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    日記賬: 應(yīng)交稅費(fèi)(貸方) 50000元 應(yīng)交稅金(借方) 50000元 拓展知識:應(yīng)交稅費(fèi)是企業(yè)可以在報(bào)稅期內(nèi)提前支付的遞延所得稅,而應(yīng)交稅金是企業(yè)按要求在本期增值收入中預(yù)扣的稅款,并于當(dāng)期報(bào)稅時繳納給稅務(wù)機(jī)關(guān)。在記賬上,應(yīng)交稅費(fèi)和應(yīng)交稅金是對沖分錄,即借方和貸方相等,也就是說,稅收負(fù)擔(dān)不會變化。

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    你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款

  • 老師,預(yù)交企業(yè)所得稅會計(jì)分錄怎么做?

    借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,貸銀行 這個是季度的嗎?如果是的話,在季度末的那一個月計(jì)提借所得稅費(fèi)用, 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅

  • 沖減以前年度預(yù)交企業(yè)所得稅的會計(jì)分錄

    你好,你只需要計(jì)提就可以 借所得稅費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi) 你之前多交了在應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存體現(xiàn)

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    預(yù)交所得稅會計(jì)分錄: 1.借:收入稅額(應(yīng)交稅費(fèi))XX 2.貸:應(yīng)付稅款(預(yù)交稅款)XX 此會計(jì)處理是在企業(yè)收到實(shí)收收入的時候,用于預(yù)繳稅款,它是會計(jì)活動期結(jié)束前必須完成的會計(jì)處理過程,用于確保各類稅款預(yù)足,進(jìn)行預(yù)交稅款的會計(jì)處理,以免稅局對企業(yè)進(jìn)行稅務(wù)處罰。

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