跨年的增值稅普通發(fā)票如何納稅申報?

2018-01-18 15:52 來源:網(wǎng)友分享
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在大家還在為增值稅普通發(fā)票是否可以跨年使用的疑團中時,有網(wǎng)友咨詢跨年的增值稅普通發(fā)票納稅申報的流程問題,如何填寫如何沖紅,答案就在本文。

跨年的增值稅普通發(fā)票如何納稅申報?

只能把上個月的廢票沖紅,這個月申報的時候再把上個月普票跟增票反過來,沒有做廢的發(fā)票就應該按正常的發(fā)票來處理,下月紅票開好以后,再沖上月的分錄。

而且按照你的情況,已經(jīng)跨年隔月了,要到國稅局去申請開具紅字發(fā)票沖銷。

具體要先在稅控系統(tǒng)里打印張申請開具紅字發(fā)票申請表,再打印張開具紅字發(fā)票的說明,去國稅局讓他們給你出具開具紅字發(fā)票通知單,回來開票就OK了。

增值稅普通發(fā)票作為經(jīng)濟業(yè)務交易憑證,在取得時當月入賬即可。

跨年的增值稅普通發(fā)票如何納稅申報

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增值稅普通發(fā)票可以跨年使用嗎?

當然可以。只要是正規(guī)合法增值稅發(fā) 票,都是可以報銷入賬的,但要注意一點:如果是成本費用類,在匯算清繳時必須進行調(diào)增。

增值稅普通發(fā)票跨年可以入帳嗎?

當然了增值稅普通發(fā)票跨年可以入帳的。

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