先取得收入在取得成本會(huì)計(jì)分錄

2018-05-03 17:11 來源:網(wǎng)友分享
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收入與成本的關(guān)系,咱們不能只看表面,從財(cái)務(wù)上來看,兩者的取得時(shí)間關(guān)系這財(cái)務(wù)的做法,文章內(nèi)容為先取得收入在取得成本會(huì)計(jì)分錄,不知道你感興趣嗎。

先取得收入在取得成本會(huì)計(jì)分錄

確認(rèn)收入:借:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金、應(yīng)收賬款)貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (或其他業(yè)務(wù)收入 、營(yíng)業(yè)外收入) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) (增值稅納稅人適用) 成本結(jié)轉(zhuǎn)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(或其他業(yè)務(wù)成本等科目)貸:庫(kù)存商品(或原材料等科目)

案例:

公司本月銷售A產(chǎn)品100萬(wàn),成本為80萬(wàn);銷售B產(chǎn)品120萬(wàn),成本為100萬(wàn).(不計(jì)相關(guān)稅金). 結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本. 請(qǐng)教各前輩如何做會(huì)計(jì)分錄?

銷售產(chǎn)品取得收入:借:銀行存款 1 170 000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入---A產(chǎn)品 1000 000

先取得收入在取得成本會(huì)計(jì)分錄

應(yīng)繳稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)170 000結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)銷產(chǎn)品成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本---A產(chǎn)品 800 000 貸:庫(kù)存商品--- A產(chǎn)品 800 000銷售B產(chǎn)品取得收入借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1 200 000

應(yīng)繳稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)204 000結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--- B產(chǎn)品 1000 000

貸:庫(kù)存商品----B產(chǎn)品 1 000 000.請(qǐng)各位高手幫個(gè)忙

先取得收入在取得成本會(huì)計(jì)分錄,能讀到這,說明,大家確實(shí)對(duì)該問題十分關(guān)系,學(xué)習(xí)不是一朝一夕的功夫,需要持續(xù)學(xué)習(xí),獲得財(cái)會(huì)專業(yè)知識(shí),就關(guān)總會(huì)計(jì)學(xué)堂。

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  • 先支付費(fèi)用類款項(xiàng),后收到專票,會(huì)計(jì)分錄如何?如果不是在同月取得專票,又如何?如果取得的是普票,會(huì)計(jì)分錄如何?根據(jù)銀行回單做外賬,是否可以,做賬是否得計(jì)提,如發(fā)工資

    老師:讓我來解答你的問題吧。首先,如果支付的費(fèi)用類款項(xiàng),后才收到專票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是在支付時(shí),支付科目借方,應(yīng)付賬款貸方;如果不是在同月取得專票,則需要在取得專票后,做一次調(diào)整,專票科目借方,應(yīng)付賬款貸方;如果取得的是普票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是普票科目借方,應(yīng)付賬款貸方,但由于普票不能作為稅收憑證,因此可能會(huì)在以后的月份需要再做一次調(diào)整。至于根據(jù)銀行回單做外賬,可以但不建議,應(yīng)該根據(jù)業(yè)務(wù)憑證,如發(fā)票、收據(jù)等做記賬,做賬也不得計(jì)提。

  • 先支付費(fèi)用類款項(xiàng),后收到專票,會(huì)計(jì)分錄如何?如果不是在同月取得專票,又如何?如果取得的是普票,會(huì)計(jì)分錄如何?根據(jù)銀行回單做外賬,是否可以,做賬是否得計(jì)提,如發(fā)工資

    你好 ;? ? 1.? 先支付? 如果是當(dāng)期的費(fèi)用 ; 你? 用不含稅去做費(fèi)用 處理? ?; 借? 管理費(fèi)用等 ; 其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅? ? 貸銀行存款? ? ;收到專票? 借 進(jìn)項(xiàng)稅貸其他應(yīng)收款-進(jìn)項(xiàng)稅? ? ? ?2.? 普票直接做 :借管理費(fèi)用等貸銀行存款 ;? 到時(shí)發(fā)票直接收到附憑證后面去? ? ?3. 一般是先計(jì)提工資在當(dāng)月; 在發(fā)放的時(shí)候 做發(fā)放分錄處理??

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