上月多付下月記賬怎么做會(huì)計(jì)科目
先沖銷上個(gè)月的憑證,再做一筆正確的分錄,摘要寫上調(diào)整X月份XX號(hào)憑證。
上月多交的費(fèi)用抵下月費(fèi)用,不用做單獨(dú)的會(huì)計(jì)分錄,只計(jì)算金額即可上月多交費(fèi)用。
借:xx費(fèi)用貸:銀行存款(庫存現(xiàn)金)下月繳納差額
借:xx費(fèi)用貸:銀行存款(庫存現(xiàn)金)

案例:
上月管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)加錯(cuò)多記了1231.57下月的會(huì)計(jì)分錄怎么做
是記賬憑證比原始憑證多了1231,57元吧。在下月做一個(gè)調(diào)整憑證,紅字沖回錯(cuò)進(jìn)的金額:
借:管理費(fèi)用 -1231.57
貸:對(duì)應(yīng)科目 -1231.57
同時(shí)自制一個(gè)附件,注明原記賬憑證的編號(hào)即可。
如果是結(jié)轉(zhuǎn)多了,可以不做專門處理,因?yàn)樯显碌坠芾碣M(fèi)用的期末余額必然是-1231.57(借方)。
會(huì)計(jì)學(xué)堂整理的上月多付下月記賬怎么做會(huì)計(jì)科目如上,因?yàn)橘M(fèi)用的性質(zhì)沒有明確,所以這多付,下月抵扣怎么來調(diào)整,分錄怎么寫,只能單一參考。









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