管理費(fèi)用款已付發(fā)票未到會(huì)計(jì)分錄怎么做?

2018-08-13 11:46 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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關(guān)于管理費(fèi)用款已付發(fā)票未到會(huì)計(jì)分錄怎么做的問(wèn)題,小編已在文中舉例為大家進(jìn)行說(shuō)明,款已付發(fā)票未到的情況可以通過(guò)預(yù)付賬款或其他應(yīng)收款科目來(lái)進(jìn)行處理,下文供大家參考。

管理費(fèi)用款已付發(fā)票未到會(huì)計(jì)分錄怎么做?

假如資信報(bào)告已付款,當(dāng)月沒(méi)有但未收到發(fā)票,怎樣做會(huì)計(jì)分錄?

借:預(yù)付賬款

或者其他應(yīng)收款

貸:銀行存款

收到發(fā)票后,又怎樣做會(huì)計(jì)分錄?

借:管理費(fèi)用

貸:預(yù)付賬款

或者其他應(yīng)收款

管理費(fèi)用款已付發(fā)票未到會(huì)計(jì)分錄

已付貨款但沒(méi)有收到發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄?

已付貨款但沒(méi)有收到發(fā)票,則已付款項(xiàng)計(jì)入預(yù)付賬款

支付款項(xiàng)時(shí)

借:預(yù)付賬款

貸:現(xiàn)金(銀行存款)

收到材料且未附發(fā)票時(shí)

借:原材料-暫估

貸:預(yù)付賬款

收到發(fā)票時(shí)

借:原材料-明細(xì)科目

應(yīng)交稅金-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)

貸:原材料-暫估

預(yù)付賬款

一般暫估入賬其實(shí)是實(shí)際價(jià)格,為了便于入賬列入暫估,所以預(yù)付賬款在收到發(fā)票時(shí)平掉了

以上就是會(huì)計(jì)學(xué)堂小編整理的關(guān)于管理費(fèi)用款已付發(fā)票未到會(huì)計(jì)分錄怎么做的全部?jī)?nèi)容了,已付貨款但沒(méi)有收到發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄?文中已作出詳細(xì)的解答,獲取更多財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注會(huì)計(jì)學(xué)堂網(wǎng)的更新!

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