應(yīng)付賬款不用付了如何沖銷?

2018-08-22 14:11 來源:網(wǎng)友分享
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針對應(yīng)付賬款不用付了如何沖銷的這一問題,根據(jù)新會計準(zhǔn)則的規(guī)定,對于不需要支付的了應(yīng)付賬款,應(yīng)計入營業(yè)外收入科目來進行核算,分錄下文已進行了解答,感興趣的可以往下看看。

應(yīng)付賬款不用付了如何沖銷?

新會計準(zhǔn)則規(guī)定,對于確實無法支付帳款,計入營業(yè)外收入科目。

如果業(yè)務(wù)終止的話,應(yīng)付賬款的欠款額不用付給對方了,可以把應(yīng)付賬款沖平,其相對應(yīng)的科目可以做營業(yè)外收入。

借:應(yīng)付賬款

貸:營業(yè)外收入

應(yīng)付賬款不用付了如何沖銷?

如何沖銷應(yīng)付賬款多計的?

例如借:主營業(yè)務(wù)成本52009貸:應(yīng)付賬款52009多記了9元,怎么處理?

應(yīng)付賬款多計的,可以直接做紅字憑證就可以了。

1.比如,多計的憑證如下:

借:銀行存款 10萬

貸:應(yīng)付賬款-xx單位 10萬

沖銷上述多計的憑證,分錄如下:

借:銀行存款 - 10萬

貸:應(yīng)付賬款-xx單位 -10萬

2.如果是跨年度,損益類的多計。做如下調(diào)整:

原分錄:

借:主營業(yè)務(wù)成本 52009

貸:應(yīng)付賬款 52009

多記了9元。

充銷多記的9元,做調(diào)整分錄如下:

借:以前年度損益調(diào)整 - 9

貸:應(yīng)付帳款 (紅字)-9

借:利潤分配--未分配利潤 - 9

貸:以前年度損益調(diào)整 -9

以上就是會計學(xué)堂小編整理的關(guān)于應(yīng)付賬款不用付了如何沖銷的全部內(nèi)容了,如何沖銷應(yīng)付賬款多計的?文中已作出詳細的解答,獲取更多財務(wù)會計知識,請持續(xù)關(guān)注會計學(xué)堂網(wǎng)的更新!

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