當月實際銷項稅額為負數怎么辦?
銷售負數是怎么出現的?也就是進項稅大于銷項稅了,有時候是會有這種情況的.可以到稅務機關把所有進項都認證了,本月進項大于銷項的部分可以留到下月再抵扣.至于申報表據實填寫.增值稅納稅申報表即增值稅一般納稅人在納稅申報時,必須同時附列的《發票領用存月報表》、《增值稅(專用/普通)發票使用明細表》、《增值稅(專用發票/收購憑證/運輸發票)抵扣明細表》三個附表

上月未抵扣完的留抵稅怎么繳納?
增值稅納稅申報表中留抵稅額有兩個數據,一是上期留抵稅額,二是期末留抵稅額
當月實際銷項稅額為負數怎么辦?
銷售負數是怎么出現的?也就是進項稅大于銷項稅了,有時候是會有這種情況的.可以到稅務機關把所有進項都認證了,本月進項大于銷項的部分可以留到下月再抵扣.至于申報表據實填寫.增值稅納稅申報表即增值稅一般納稅人在納稅申報時,必須同時附列的《發票領用存月報表》、《增值稅(專用/普通)發票使用明細表》、《增值稅(專用發票/收購憑證/運輸發票)抵扣明細表》三個附表

上月未抵扣完的留抵稅怎么繳納?
增值稅納稅申報表中留抵稅額有兩個數據,一是上期留抵稅額,二是期末留抵稅額

正數發票會增加銷項稅額,而你開銷項負數專票就會減少銷項稅額啊, 答
同學你好 是普票作廢了嗎 答
借銷項稅額 負數,貸轉出未交增值稅負數,掛著可以 答
你好,你的意思是你的收入這個月是負數是吧?那你呢?要按照零填寫。 答
同學,你好 要去大廳申報 答


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