稅改后報表申報錯誤怎么辦

2019-12-12 15:24 來源:網(wǎng)友分享
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為了方便納稅人辦稅,我們將陸續(xù)為您梳理發(fā)布各類辦稅事項的報送資料、辦理渠道、辦理時限、注意事項等內(nèi)容,記得關(guān)注收藏哦!今天發(fā)布:申報錯誤更正及稅款核定辦稅指南之申報錯誤更正,接下來就看看稅改后報表申報錯誤怎么辦吧.

稅改后報表申報錯誤怎么辦

一、納稅人通過網(wǎng)上申報系統(tǒng)正式上報財務(wù)報表后,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤需要進行修改的,由納稅人攜帶財務(wù)報表修改申請(加蓋公章)及紙制財務(wù)報表到主管稅務(wù)機關(guān),找其稅收管理人員進行審核;

二、稅收管理員審核后,由稅收管理員在納稅人提交的"財務(wù)報表修改申請"上簽字確認,并從核心征管"涉稅事項核查崗--稅務(wù)登記--財務(wù)會計制度登記--財務(wù)會計報表報送種類核定表"中,將財務(wù)報表的報送方式由"網(wǎng)絡(luò)報送"改為"直接上門報送",同時,告知辦稅服務(wù)廳主要負責(zé)人和納稅人財務(wù)報表報送方式修改完成,由納稅人攜帶財務(wù)報表修改申請及紙制財務(wù)報表到辦稅服務(wù)廳"財務(wù)報表錄入崗"進行修改;

三、納稅人到辦稅服務(wù)廳,由前臺"財務(wù)報表錄入崗"操作人員從核心征管"財務(wù)報表錄入崗"調(diào)出納稅人的財務(wù)報表進行修改,修改完成后,由"財務(wù)報表錄入崗"操作人員負責(zé),將納稅人提交的財務(wù)報表修改申請及紙制財務(wù)報表進行存檔備查,并將財務(wù)報表修改完成情況告知辦稅服務(wù)廳主要負責(zé)人;

四、辦稅服務(wù)廳主要負責(zé)人負責(zé)通知稅收管理員,由稅收管理員從核心征管"涉稅事項核查崗--稅務(wù)登記--財務(wù)會計制度登記--財務(wù)會計報表報送種類核定表"中,將納稅人財務(wù)報表的報送方式由"直接上門報送"改回"網(wǎng)絡(luò)報送",確保納稅人次月在網(wǎng)上申報系統(tǒng)正常申報財務(wù)報表.

稅改后報表申報錯誤怎么辦

上季度財務(wù)報表沒申報怎么辦?

可以補報,1. 電腦申報:開啟年腦后,調(diào)整電腦日期到上季度報表的時間,然后打開財務(wù)報表填報相應(yīng)的數(shù)據(jù),然后點擊申報,就OK. 2. 手工報表: 在報表的右上角年月日,填上上季度的日期,再按照表格要求填報好相應(yīng)的數(shù)據(jù),連同本季度一并上交有關(guān)單位.

增值稅

比對異常需要更正申報怎么辦?電子申報端在申報期內(nèi)可無限次更正本征期的增值稅申報表,逾期仍發(fā)現(xiàn)差錯,可上門更正申報解決.

個人所得稅

電子申報端在一個自然月內(nèi)也可無限次更正申報本征期的個人所得稅申報表,且最近三個征期的申報表各可更正一次.

例如您發(fā)現(xiàn)所屬期為9月的個人所得稅申報表有錯誤,在10月31日前可無限次更正,對所屬期7月、8月和9月的申報表各可更正一次.

企業(yè)所得稅

目前電子申報端僅開放了更正《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類,2017年版)》的功能,更正截止日期為2018年12月31日前.

在匯算清繳申報期結(jié)束后,只可進行一次網(wǎng)上更正.若申報期后,企業(yè)是通過上門更正申報的,您仍有一次網(wǎng)上更正機會.網(wǎng)上更正申報一次以后如需再次更正的,請聯(lián)系管理員.

操作

網(wǎng)上更正申報的操作如下:

打開網(wǎng)上電子申報界面,點擊菜單--文件--更正申報填寫.

在【更正申報填寫】界面選擇需要更正的報表,點擊更正.

更正完成后,在發(fā)送界面出現(xiàn)備注為"更正申報"的報表,發(fā)送即可.在申報界面查看更正申報結(jié)果.

以上是會計學(xué)堂小編整理的稅改后報表申報錯誤怎么辦的相關(guān)內(nèi)容,稅款已經(jīng)交了的話,就需要去稅務(wù)局申請更正申報,自己無法在系統(tǒng)里修改,需要稅務(wù)局批準(zhǔn).想要獲取更多免費財務(wù)知識,請繼續(xù)關(guān)注我們網(wǎng)站更新.

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相關(guān)問題
  • 個稅申報錯誤怎么更改呢?

    你好,進入到自然人扣繳客戶端,然后再左側(cè)選擇申報,點擊進去后選擇對應(yīng)的月份,然后根據(jù)提示進行修改

  • ?稅期報表報送錯誤怎么辦

    ? 在稅收期報表報送錯誤的情形下,我們首先要做的是盡快在已開始的屬期里對報表進行調(diào)整,以確保報表準(zhǔn)確。另外,如果發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)錯誤,應(yīng)盡可能在正確屬期之內(nèi)及時上報,并且將原始報表作為核對依據(jù)。如果在報稅期屆滿之前提出糾正申報,暫不收稅,則可下放到正確的報表來報稅。 同時,我們也要牢記遵守“稅收減免”的原則,及時申報報表,以及準(zhǔn)確提交必要的信息,以確保報表準(zhǔn)確有效。如果申請過稅收減免,還要及時更新申請材料,以便財政部門能準(zhǔn)確審核。 此外,拓展知識:稅收減免是指在收入減少或者支出增加之后,按照國家規(guī)定,在不經(jīng)過補貼或者補助的情況下,減少納稅人的稅收負擔(dān),增加稅收的經(jīng)濟效益的一種稅收優(yōu)惠政策。如果納稅人的收入或者支出出現(xiàn)變化,應(yīng)該及時更新稅收減免申請,以便得到準(zhǔn)確的減免效果。

  • 老師,保存A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報表以后,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤怎么修改

    首先,你需要確認并重新填寫數(shù)據(jù)項目中出現(xiàn)錯誤的部分,然后按照要求編寫正確修改意見,接著向稅務(wù)機關(guān)提交進行確認。如果稅務(wù)機關(guān)批準(zhǔn)修改,就可以進行修改,并提交新的稅務(wù)申報表。

  • 老師,保存A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報表以后,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤怎么修改

    你好,在已申報里查詢看還能不能直接更正申報,不能的話要去稅務(wù)局更正

  • 老師,請問一下,更正有錯誤的納稅申報表怎么修改

    同學(xué)你好 作廢之后重新報

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