報銷差旅費怎么做會計分錄 ?

2018-04-20 10:02 來源:網友分享
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差旅費用是企業一項很常見的支出花費,因為企業總免不了有人員需要出差,而多數情況下,這都會產生差旅費.那差旅費報銷怎么做會計分錄呢?小編已經整理好了相關知識,一起來看看吧.

什么是差旅費?

差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用.差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目.

差旅費報銷范圍

1、差旅費核算的內容:用于出差旅途中的 費用支出,包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出.

2、一般情況下,單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了,或者報銷餐費就不再補助出差伙食費.

3、至于外地餐券不能計入差旅費中,稅法上并沒有相關的文件規定.

差旅費開支范圍包括:城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等.差旅費的證明材料包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等.差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內.

企業報銷差旅費補足金額怎么做會計分錄?

企業報銷差旅費怎么做會計分錄 ?

1、如果沒有向公司借錢

借:管理費用-差旅費

貸:現金

2、借出時

借:其他應收款--**人

貸:現金

3、報銷時

全部花完

借:管理費用-差旅費

貸:其他應收款-**人

有剩余現金

借:現金

管理費用 -差旅費

貸:其他應收款 -**人

4、補款時

借:管理費用 -差旅費

貸:現金

其他應收款 -**人

會計實例

某人報銷差旅費200元,退回現金100元,查其出差是為了購買文件.這個分錄怎么做?

報銷前的會計分錄是

借:其他應收款300

貸:庫存現金  300

200元差旅費是計入管理費用中去(增加)100元也增加當然計入庫存現金中了,那報銷了那其他應收款就減少

借:管理費用 200

庫存現金100

貸:其他就收款 300

企業報銷差旅費怎么做會計分錄?文中通過一個實例給大家做出了解釋,大家應該都有所收獲了吧.會計學堂能提供給大家的會計知識遠遠不止這些,更多精彩敬請關注會計學堂的更新!

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