用友反記賬的實務操作是怎樣的?

2018-07-10 10:27 來源:網友分享
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用友跟金蝶應該現在應用范圍最廣的財務軟件了,會計電算化中包括了記賬和反記賬,本文來為大家詳細解答用友反記賬的實務操作是怎樣的,希望對大家有幫助。

用友反記賬的實務操作是怎樣的?

第一,取消記賬,要是通版本的話,點上面橫欄的總賬—期末—對賬;按下CTRL+H鍵,會彈出恢復記賬前狀態功能已被激活;點確定—退出;

第二,還是橫欄的總賬—憑證—恢復記賬前狀態;然后選擇下面,如:3月初狀態—確定—輸入主管口令—確定;

第三,取消審核,跟審核的步驟是一樣的,在審核菜單下面有一個成批取消審核

第四,要是你需要改的憑證跟損益類科目有關系的話,需要先吧最后那張損益類結轉憑證刪除,改完之后重新進月末轉賬自動結轉一遍;

要是跟損益類科目沒有關系,改完憑證直接審核記賬結賬就可以了。

用友反記賬的實務操作是怎樣的?

用友各版本的反記賬:

要看軟件版本,根據不同版本選擇操作,流程為取消結賬→取消記賬→取消審核

用友ERP-U8(用友通,T3,T6,U6等):

1、反結賬,月末處理--月末結賬-點擊要反結賬的月份--CTRL+SHIFT+F6

2、反記賬,月末對賬,CTRL+H,選擇憑證下面的恢復記賬前狀態

3、憑證消審,在審核憑證界面取消或者成批取消審核

用友GRP-U8(用友R9等):

1、反結賬,賬務處理--反結賬

2、反記賬,賬務處理--憑證箱--左下角 已記賬--執行--憑證反記賬

3、憑證消審,憑證箱--已審核--執行--憑證消審

相信大家看完已經知道了用友反記賬的實務操作是怎樣的,希望對大家有幫助,如果還需要更多的財會知識,歡迎持續關注會計學堂,多位老會計在線為大家解疑答惑。

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