企業(yè)收到的農(nóng)產(chǎn)品普票怎么抵扣增值稅?

2018-08-13 14:17 來源:網(wǎng)友分享
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有關(guān)企業(yè)收到的農(nóng)產(chǎn)品普票怎么抵扣增值稅?這個(gè)問題之前會(huì)計(jì)學(xué)堂有給大家解答介紹過,那么小編看到最近加入會(huì)計(jì)學(xué)堂的學(xué)員增加了很多,所以重點(diǎn)的內(nèi)容小編就再來簡單給大家介紹一次!

企業(yè)收到的農(nóng)產(chǎn)品普票怎么抵扣增值稅?

答:購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,除取得增值稅專票或者海關(guān)專繳書外,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和13%的扣除率計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。一般有如下4種情況:

1.從一般納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,按照取得的增值稅專票上注明的增值稅額抵扣。

2.進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品,按照取得的海關(guān)專繳書上注明的增值稅額抵扣。

3.購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,按照取得的銷售農(nóng)產(chǎn)品的增值稅普通發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和13%的扣除率計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。

4.從農(nóng)戶收購農(nóng)產(chǎn)品,按照收購單位自行開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和13%的扣除率計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額,從銷項(xiàng)稅額中抵扣。

目前,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品是免征增值稅的,其不能開具增值稅專票,只能開具農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票。

對于小規(guī)模納稅人銷售農(nóng)產(chǎn)品也是不得開具增值稅專票的,只能開具增值稅普通發(fā)票。對于零散經(jīng)營的農(nóng)戶,應(yīng)由收購單位向農(nóng)民開具收購發(fā)票。上述三種憑證也能作為進(jìn)項(xiàng)稅額扣除。

企業(yè)收到的農(nóng)產(chǎn)品普票怎么抵扣增值稅?

如何計(jì)算增值稅17%的稅率?

增值稅的稅率是17%的時(shí)候,1.17是根據(jù)數(shù)學(xué)公式演算來的。因?yàn)椋?/p>

第一,首先要清晰的意識(shí)到增值稅是個(gè)價(jià)外稅,看到增值稅的時(shí)候就一定要做價(jià)稅分離;

第二,不論增值稅的稅率是17%,還是6%或是3%,增值稅的稅額計(jì)算公式=不含稅收入*稅率;

第三,當(dāng)購買一個(gè)商品的時(shí)候,假設(shè)某商品的不含稅收入是10000元,稅率是17%,那么它的應(yīng)稅稅額=10000*17%=1700元;

第四,知道了不含稅收入,計(jì)算出了應(yīng)稅稅額,那么含增值稅的收入=不含稅收入+稅額,引用第三點(diǎn)的例子來說,含稅收入=10000+(10000*17%)=11700元,這一計(jì)算方式從數(shù)學(xué)上來說,還可以是括號(hào)外的10000分別要與括號(hào)內(nèi)的每一個(gè)因數(shù)相乘,也就可以演算為含稅收入=10000*(1+17%)=11700元;

我們也可以從上文內(nèi)容得知,企業(yè)收到的農(nóng)產(chǎn)品普票怎么抵扣增值稅?當(dāng)然也不是所有情況下的農(nóng)產(chǎn)品增值稅普票都可以抵扣的,具體的哪幾種情況可以來咨詢我們的答疑老師!

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