多計提稅金怎么沖銷?

2018-08-28 16:54 來源:網(wǎng)友分享
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多計提稅金怎么沖銷?會計學(xué)堂的看法是把計提"應(yīng)交稅費(fèi)"轉(zhuǎn)到"營業(yè)外收入"科目就可以;如果已經(jīng)交納了,在下期申報時調(diào)整就可以,也可以年底一起處理,會計分錄是和上面那個一樣的,本文主要是交大家方法,具體的請看下文!

多計提稅金怎么沖銷?

方法一:本月沖銷上月多提部分,例如多提100元分錄如下:

借:管理費(fèi)用-稅金 -100

貸:應(yīng)交稅金-印花稅 -100

注意:與原分錄一致,只不過要做負(fù)數(shù)沖減,負(fù)數(shù)沖減主要是保證帳表一致.

方法二:可以先不管,等到年底再做處理.分錄跟方法一一樣的.

多計提稅金怎么沖銷?

上個月多計提的增值稅如何沖銷?

多提的增值稅可以在下月少提.也可以做沖銷多提增值稅的憑證.即:

貸:主營業(yè)務(wù)收入

貸:應(yīng)交稅金-- (紅字)

或:

借:應(yīng)交稅金--

貸:主營業(yè)務(wù)收入

多提了銷項稅肯定少記了上月的營業(yè)收入,多提部分可補(bǔ)轉(zhuǎn)入營業(yè)收入.

上文小編為大家簡單介紹了多計提稅金怎么沖銷?關(guān)于這個內(nèi)容大家的看法是怎么樣的呢?更多相關(guān)會計內(nèi)容,敬請關(guān)注會計學(xué)堂的更新!

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