購買方紅字信息表開錯(cuò)了怎么處理、

2019-09-19 14:32 來源:網(wǎng)友分享
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企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營的過程中,既是購買者,也是銷售者,作為購買者需要及時(shí)的從出售商品的企業(yè)取得增值稅發(fā)票,作為銷售者,需要及時(shí)的開出增值稅發(fā)票,,給予購買方,讓購買方在納稅的時(shí)候進(jìn)行抵扣。但是有的時(shí)候購買方紅字信息表會開錯(cuò),那么購買方紅字信息表開錯(cuò)了怎么處理呢?

購買方紅字信息表開錯(cuò)了怎么處理

答:可以及時(shí)作廢。

一、信息表開具錯(cuò)誤,負(fù)數(shù)發(fā)票開具正確,導(dǎo)致負(fù)數(shù)發(fā)票開具與信息表不對應(yīng)。若負(fù)數(shù)發(fā)票與信息表不對應(yīng),稅務(wù)端系統(tǒng)會提示核銷不通過,企業(yè)無法進(jìn)行正常申報(bào)。這種情況下需要提請稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行信息表修正,將錯(cuò)誤的信息表編號修正為正確的編號,使得企業(yè)可以正常申報(bào)。

二、紅字信息表上傳成功后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,需要修改或撤銷的。填錯(cuò)的信息表未上傳時(shí),可直接在開票系統(tǒng)中作廢;一旦上傳成功,納稅人端便不能修改或撤銷。應(yīng)憑紙質(zhì)的《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》和《作廢紅字發(fā)票信息表申請表》及經(jīng)辦人身份證原件到辦稅服務(wù)廳辦理信息表的撤銷。

三、負(fù)數(shù)發(fā)票開具錯(cuò)誤,但已經(jīng)不能作廢的。負(fù)數(shù)發(fā)票開具錯(cuò)誤不能再申請紅字發(fā)票,因此若發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)作廢,并開具正確發(fā)票。若開錯(cuò)的負(fù)數(shù)發(fā)票已經(jīng)不能作廢,就需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明情況,請稅務(wù)機(jī)關(guān)提出處理意見。

購買方紅字信息表開錯(cuò)了怎么處理

紅字信息表開錯(cuò)而且還跨月怎么處理

這個(gè)必須到國稅大廳去撤銷紅字單號,單單自己開票系統(tǒng)里面刪除只是刪除這張信息表,起不了作用的,國稅系統(tǒng)里面還會存在的.

如果你是銷售方,建議和當(dāng)?shù)囟悇?wù)局協(xié)商下,這筆負(fù)數(shù)直接不要申報(bào),下次開出正確的負(fù)數(shù)再申報(bào),反正你都是去手工清卡了.按照我自己的理解,這種防偽稅控系統(tǒng)連續(xù)錯(cuò)誤操作導(dǎo)致的問題,對申報(bào)的唯一要求是稅金要正確~如果你是購買方,也是同理,當(dāng)期那筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出別做,申報(bào)時(shí)也去稅務(wù)局手工清卡,等開出正確的紅字申請單你再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出.

開錯(cuò)的話首先考慮作廢,不能作廢的從銷售方稅務(wù)局申請紅字通知單,說明原因.

具體方法和上次申請的時(shí)候是一樣的.

一般納稅人取得專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的,購買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》等.

符合作廢條件的(同時(shí)符合以下條件),發(fā)票注明作廢,開票軟件注明作廢.

(一) 收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時(shí)間未超過銷售方開票當(dāng)月;

(二) 銷售方未抄稅并且未記賬;

(三) 購買方未認(rèn)證或者認(rèn)證結(jié)果為納稅人識別號認(rèn)證不符、專用發(fā)票代碼、號碼認(rèn)證不符.

本文詳細(xì)介紹了購買方紅字信息表開錯(cuò)了怎么處理,也介紹了紅字信息表開錯(cuò),而且還跨月怎么處理。作為企業(yè)的一名財(cái)務(wù)人員,一定要非常清楚,購買方紅字信息表開錯(cuò)的處理方式應(yīng)該如本文所示。如果你認(rèn)真閱讀了本文內(nèi)容,還是不太明白,趕緊咨詢一下會計(jì)學(xué)堂在線老師吧。

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