多計(jì)提的沖回如何記賬?

2018-09-20 10:35 來源:網(wǎng)友分享
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在會(huì)計(jì)的日常工作中,經(jīng)常會(huì)遇到多計(jì)提的費(fèi)用的處理問題.例如多計(jì)提的費(fèi)用沖回應(yīng)該怎樣記賬?對于這類問題,重要的是要做好相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄.下面的文章中小編為大家整理了相關(guān)的解答,希望會(huì)對你有所幫助.

多計(jì)提的沖回如何記賬?

本年度的,紅字沖回即可.按原分錄,金額寫要沖回的.

跨年度的使用以前年度損益調(diào)整科目.

借:以前年度損益調(diào)整

貸:長期待攤費(fèi)用 (調(diào)減金額)

應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 (調(diào)減后所得稅應(yīng)補(bǔ)交部分)

同時(shí)

借:利潤分配-未分配利潤

貸:以前年度損益調(diào)整

多計(jì)提的沖回如何記賬?

如何沖回以前年度多計(jì)提收入?

1、執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,沖回以前年度多計(jì)提收入,需要通過"以前年度損益調(diào)整"科目

借:以前年度損益調(diào)整

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 增值稅一般納稅人適用

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅

貸:應(yīng)收賬款等相關(guān)科目

同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)

借:利潤分配--未分配利潤

貸:以前年度損益調(diào)整

2、執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,沖回以前年度多計(jì)提收入,直接沖減本期收入即可

貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等科目) 紅數(shù)

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 增值稅一般納稅人適用

貸:應(yīng)收賬款等相關(guān)科目

關(guān)于多計(jì)提的沖回如何記賬的問題,上述文章示范了其具體的分錄做法.除此之外,文章還解答了相關(guān)的問題.本文的解答就到此結(jié)束了.感謝閱讀.

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