報(bào)銷先入賬后給錢會(huì)計(jì)分錄

2018-09-30 13:51 來源:網(wǎng)友分享
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在會(huì)計(jì)的日常工作中,需要處理員工的一些報(bào)銷的費(fèi)用.如果報(bào)銷的費(fèi)用是先入賬后給錢的形式,那么相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?針對(duì)這個(gè)問題,小編為大家整理了相關(guān)的內(nèi)容如下,感興趣的話就請(qǐng)接著往下看吧!

報(bào)銷先入賬后給錢會(huì)計(jì)分錄

一、收款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是:

借:銀行存款

貸:應(yīng)收賬款

二、解釋

1、銷售商品已經(jīng)將貨物交給對(duì)方,并開出發(fā)票,無論貨款是否收到都應(yīng)確認(rèn)銷售收入.貨款尚未收到形成了企業(yè)的一項(xiàng)債權(quán),記入"應(yīng)收賬款"科目.("應(yīng)收賬款"科目核算企業(yè)因銷售商品、提供勞務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)應(yīng)收取的款項(xiàng).)

借:應(yīng)收賬款

貸:主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

2、收回應(yīng)收賬款時(shí),應(yīng)收賬款減少,記入貸方.分錄如上所述.

報(bào)銷先入賬后給錢會(huì)計(jì)分錄

員工報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)怎么做賬?

職工報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)應(yīng)記入管理費(fèi)用,明細(xì)科目可設(shè)置職工福利費(fèi),會(huì)計(jì)分錄為:

借:管理費(fèi)用--職工福利費(fèi)

貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款

管理費(fèi)用是指企業(yè)的行政管理部門為管理和組織經(jīng)營而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用,是期間費(fèi)用的一種,它主要是指企業(yè)行政管理部門為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)而發(fā)生的各種費(fèi)用.具體包括的項(xiàng)目有:工資福利費(fèi)、折舊費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、房產(chǎn)稅、車船使用稅、土地使用稅.印花稅、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)、無形資產(chǎn)攤銷、咨詢費(fèi)、訴訟費(fèi)、壞賬損失、公司經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)、董事會(huì)會(huì)費(fèi)等等.

為了核算和監(jiān)督管理費(fèi)用的發(fā)生和結(jié)轉(zhuǎn)情況,企業(yè)應(yīng)設(shè)置"管理費(fèi)用"科目.該科目的借方登記企業(yè)發(fā)生的各項(xiàng)管理費(fèi)用,貸方登記月末轉(zhuǎn)入"本年利潤"科目的管理費(fèi)用,月末一般應(yīng)無余額.

上述文章關(guān)于報(bào)銷先入賬后給錢會(huì)計(jì)分錄的做法進(jìn)行了詳細(xì)的闡述.看完文章,你學(xué)會(huì)了嗎?本文的解答就到此結(jié)束了,想了解更多相關(guān)資訊,請(qǐng)關(guān)注會(huì)計(jì)學(xué)堂.

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