員工出差補(bǔ)貼會計(jì)分錄

2018-11-16 11:36 來源:網(wǎng)友分享
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公司因?yàn)榘l(fā)展的需要為派遣一些員工去外地出差,員工在外地發(fā)生的費(fèi)用公司都會進(jìn)行補(bǔ)貼報(bào)銷.那么在會計(jì)上,員工出差補(bǔ)貼應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄呢?針對這個(gè)問題,小編認(rèn)為應(yīng)該將其計(jì)入銷售費(fèi)用的科目中,再做分錄.

員工出差補(bǔ)貼會計(jì)分錄

會計(jì)分錄:

借:銷售費(fèi)用(管理費(fèi)用、制造費(fèi)用)---差旅費(fèi)

貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應(yīng)收款等科目)

出差補(bǔ)助指的是單位員工因公出差享有的住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、市內(nèi)交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、伙食補(bǔ)貼(或誤餐補(bǔ)貼)、以及因出差而享有的其他補(bǔ)助(如遠(yuǎn)離家人,公司給予一定補(bǔ)貼等).

預(yù)支、報(bào)銷的會計(jì)分錄怎么做?

預(yù)支報(bào)銷的會計(jì)分錄:

預(yù)支現(xiàn)金時(shí)借:其他應(yīng)收款貸:庫存現(xiàn)金

報(bào)銷時(shí)借:管理費(fèi)用等貸:其他應(yīng)收款

員工出差補(bǔ)貼會計(jì)分錄

具體操作中如果報(bào)銷費(fèi)用按照部門核算,比如現(xiàn)有的報(bào)銷有可能經(jīng)常會出現(xiàn)在兩個(gè)部門,管理部門與銷售部門,當(dāng)管理部門需要報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用的時(shí)候是以下情況:

借:管理費(fèi)用---差旅費(fèi)    貸:庫存現(xiàn)金

如是銷售部門的人員報(bào)銷借:銷售費(fèi)用----差旅費(fèi)    貸:庫存現(xiàn)金

以管理部門的差旅行為為具體的例子,做一個(gè)簡單的會計(jì)核算:

如果沒有向公司借錢,即其所需要報(bào)銷的費(fèi)用都處于公司報(bào)銷預(yù)算之內(nèi),且相關(guān)差旅費(fèi)用還未借出,則借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)貸:庫存現(xiàn)金

相關(guān)行為形成,資金已經(jīng)借出借:其他應(yīng)收款-**人貸:庫存現(xiàn)金

報(bào)銷時(shí),資金全部花完借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)貸:其他應(yīng)收款-**人

如果還未花完,并且有剩余資金借:庫存現(xiàn)金管理費(fèi)用-差旅費(fèi)貸:其他應(yīng)收款-**人

如果已經(jīng)花完了,還不夠錢,需要預(yù)借現(xiàn)金借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)貸:庫存現(xiàn)金其他應(yīng)收款-**人

關(guān)于員工出差補(bǔ)貼會計(jì)分錄的做法,上述文章先將其計(jì)入了銷售費(fèi)用的科目中,再示范了具體的分錄做法.看完文章,你學(xué)會了嗎?本文的解答就到此結(jié)束了.

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