銷售和開票時間不一致如何做賬務(wù)處理?

2018-09-11 14:24 來源:網(wǎng)友分享
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發(fā)票管理條例中規(guī)定,發(fā)票的開具和業(yè)務(wù)交易同時進(jìn)行,但是有些情況是二者的時間是 錯開的,這就給財務(wù)人造成了一定的錯覺,他們會認(rèn)為這賬不好做了,來看看銷售和開票時間不一致如何做賬務(wù)處理吧。

銷售和開票時間不一致如何做賬務(wù)處理

繳稅是按照開票時間來確定的。

1、繳稅是按照銷售開票的發(fā)票金額的一定比例來確定繳費金額的。

2、繳稅又稱納稅,是自然人或法人向國家稅務(wù)機(jī)構(gòu)交納稅款的行為和過程。

之前銷售的時候是:

借:應(yīng)收賬款

貸:主營業(yè)務(wù)收入

銷售和開票時間不一致如何做賬務(wù)處理

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

之后開票的時候:

借:銀行存款

貸:應(yīng)收賬款

案例:

稅法收入確認(rèn)時點是以風(fēng)險轉(zhuǎn)移為準(zhǔn),假設(shè)我公司已做收入處理,但客戶還不要求開票,也就是說我方后續(xù)(時隔半年)收到該款才開票,開票要交銷項稅,之前確認(rèn)收入時已做銷項賬務(wù),這種情況怎進(jìn)行賬務(wù)處理?

把之前做的那張用紅字再做一遍,然后按照開票金額再做一遍藍(lán)字的,報稅時,在增值稅表一的第一項未開具發(fā)票處輸入沖紅數(shù)(即為負(fù)數(shù)),在防偽開票系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票處輸入藍(lán)字憑證數(shù)。

銷售和開票時間不一致如何做賬務(wù)處理為會計學(xué)堂整理,如果不是特別的要求,這時間不一致是可以處理的,當(dāng)然一般是開具發(fā)票的時候,就是交易完成的時候。

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