收到已支付的材料專票怎么做賬

預(yù)付款項的時候賬務(wù)處理是,
借:預(yù)付賬款—某某單位,
貸:銀行存款—某某銀行。收到材料的專用發(fā)票時候的賬務(wù)處理是,
借:原材料—某某材料,
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),
貸:預(yù)付賬款—某某單位。
支付原材料,貨已到,發(fā)票未,次月到票,怎么做賬
答: 暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:應(yīng)付賬款
老師好 平時購入材料已入,發(fā)票未收到,貨款未支付,材料提供值稅專用發(fā)票,憑證怎么做?
答: 你借原材料,貸應(yīng)付賬款,暫。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
錢已經(jīng)付,材料也收到,但發(fā)票未收到,怎么做賬
答: 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借原材料 貸應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)票到了沖銷暫估 借應(yīng)付賬款-暫估 貸預(yù)付賬款
- 免費提問

- 極速解答

- 緊急催問




粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


