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發(fā)票未認證怎么沖紅

來源: 會計學堂實務 2020/07/26 1429人查看
精選回答

發(fā)票未認證怎么沖紅


在增值稅開票系統(tǒng)填寫紅字發(fā)票申請信息表,提交稅局審批,在稅局審批通過之后錄入通知單號碼,開具負數(shù)發(fā)票。開具的負數(shù)發(fā)票賬務處理是,

借:主營業(yè)務收入,

應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),

貸:應收賬款等科目。

推薦問題
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    借:原材料等, 應交稅費—應交增值稅—待認證進項稅額, 貸:應付賬款等。 實際勾選認證時,分錄為, 借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額, 貸:應交稅費—應交增值稅—待認證進項稅額。

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    發(fā)票未認證狀態(tài)為紅沖不可以用。 表示銷售方開具了紅字發(fā)票,購買方不可以繼續(xù)使用,等銷售方再開具對應的藍字發(fā)票再入賬。 如果當月開出去,發(fā)現(xiàn)錯誤,直接作廢即可。 如果跨月,銷售方則需要收回開出去的錯誤發(fā)票抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián),在自己的稅控機上開具紅字發(fā)票申請單,提交審核通過后,開具紅字發(fā)票。

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    在增值稅開票系統(tǒng)填寫負數(shù)發(fā)票申請信息表,提交主管稅局機關(guān)審批,稅局審批通過之后,根據(jù)取得的紅字發(fā)票通知單號碼,錄入到開票系統(tǒng),開具對應的負數(shù)發(fā)票把之前藍字發(fā)票紅沖就是了。

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    企業(yè)當月收到的進項發(fā)票,未進行認證抵扣的,可以先計入應交稅費—應交增值稅—待認證進項稅科目進行核算。比如企業(yè)購買原材料,未進行認證的,做如下會計分錄, 借:原材料, 應交稅費—應交增值稅—待認證進項稅, 貸:銀行存款等。

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