跨年付款的賬怎么處理

購(gòu)進(jìn)材料或者商品的時(shí)候,
借:庫(kù)存商品或原材料,
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)付賬款—某某單位。
之后年度付款的時(shí)候,
借:應(yīng)付賬款—某某單位,
貸:銀行存款等科目。
我想問(wèn)一下,收到成本票當(dāng)月未付款,發(fā)票沒(méi)認(rèn)證,可以不入賬嗎 跨年的怎么處理 跨年的發(fā)票沒(méi)入賬怎么處理?
答: 你好,成本屬于當(dāng)年的,必須做賬。
銀行流水應(yīng)收賬款掛錯(cuò) 掛在應(yīng)付賬款,已經(jīng)跨年,應(yīng)該怎么處理
答: 你好,是應(yīng)當(dāng)計(jì)入應(yīng)收賬款借方,錯(cuò)誤的計(jì)入了應(yīng)付賬款借方,是這個(gè)意思嗎??
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
預(yù)付貨款,跨年才收到發(fā)票,這個(gè)怎么處理
答: 發(fā)票是需要在交易發(fā)生之日就開(kāi)具的,可以將發(fā)票上的日期改成當(dāng)時(shí)交易發(fā)生的日期,以便用于核算。
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